你好; 1. 不对的; 正常要按业务分别来做凭证的; 2. 你这个完工了am ; 看是否没有支付出去款所以要走往来的
我采购设备并安装,设备的其中一小个零件更换,厂家寄零件后,打了一笔更换的款,这笔款我要开什么票给厂家,会计中如何会账
公司在淘宝平台销售产品,产品100元,运费10元,收到淘宝补贴5元,交易费1元,这个怎么做分录
这题第一问:借:递延所得税负债50 贷:年初未分配利润50 这次分录怎么理解,老师
1月10日入职,1月当月即购买社保,2月发放1月工资3千,3月申报2月所得,请问:3月申报的工资3千减去社保4百=2600元,这里面的社保4百扣除的应是1月工资表中的社保还是2月份的社保,请经验丰富的老师帮忙解析
请问卖蔬菜,办自产自销正常需要什么材料
小规模去代开发票可以开13%的嘛
老师,请问公司固定资产出售开出发票,账务处理之后,税务报表收入是不含税是销售货物,是纳入收入了,但是会计处理是亏损了,因为处理的价格比账面要小 这种情况怎么做账
老师,我们是代账公司,收到客户一年的代账费,这个怎么入账?对应的会计分录是怎样的?
老师,请问白酒可以用于福利发给员工吗,谢谢
公司还贷款,A公司帮我们还了,我们公司再转给A公司和抵我们的货款,怎么计科目
这个185000就是当时完工了支付的,那怎么挂往来呢?不是应该跟之前的30万一样挂在建工程吗?而且她这个各种凭证在里面,看的我都晕
老师,我看了她是这样的,所以185000走了往来,然后确实还有15000没有付的,所以她这样做也对是吗?那这样20万我就不用再结转了?
你好; 去看看 你们是否有银行支付的证明 ;如果支付了。 就要走 银行存款去 ; 不能挂往来的; 估计对方前任在乱做账的
老师,我看了他是这样的,他先是借资产50万,贷在建工程 30万,其他应付款20 万 然后现在银行付款了,就借:其他应付款185000 贷: 其他应付款 185000 这样可以吗?那她这样,这其他应付款20万我不用结账了吧?固定资产50万她都直接做了啊?
你好1; 这个要看你们是不是挂的两个明细的往来; 是否有人垫付了款; 来对冲哦
老师,啥意思啊?应该没有人垫付款啊?那个其他应付就是那个公司名称的,就是应该要付给这个公司的,她建了个其他应付款的往来的,不懂她为什么这么搞,那她这20万的往来,我还要结转资产吗?我看他都一下子姐资产50万了,应该不用结转了吧?就是后期我们再付15000的话,就直接去冲其他应付款就行了
你好; 你走 其他应付款 要么就是借款 ; 正常与公司之间的货物或者服务业务 走应付账款科目; 不是走其他应付款 ;这个 要么就是 前任简直是乱做账的
是啊,老师那她这样做了,那我后面接着怎么搞呢?她就是做了这两个凭证了
你好; 先去整理下他的分录。 看是否需要红冲了在去按正确分录来做; 只能调整分录了