你好; 1. 不对的; 正常要按业务分别来做凭证的; 2. 你这个完工了am ; 看是否没有支付出去款所以要走往来的

老师你好,这个月我们公司是一般纳税人收到了这家公司的18万的专用发票,百分之1的税率,但是我看到了去年这家公司这笔凭证,当时没有发票,但是我们会计主管做了这笔账,我不明白她为什么要做贷记应收账款?是正常的吗,那我现在收到这张发票要如何做账?要作废这张发票还是冲?而且金额也不一样。
你好老师,我们是建筑行业挂靠,分项目做账,最近项目接近尾声,最后一笔工程款要进来,这个钱在考虑怎么从公司往外取,开进去工程票和材料票之后,这部分可以通过这些发票往外取出来,但是还剩下一部分出不来,我们有大量的个人垫资,但是个人垫资不太好利用,因为公司规定需要将垫资的回单及各种凭证都用来申请付款,我们这块提供不了。老师有什么高见吗?
老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
老师,这是之前会计做的账,我看她各种凭证全部做一块的,这样不是很乱吗?而且那笔185000是支付在建工程冻库款的,之前付了30万挂了在建工程的,不知道这笔为什么挂往来呢?
我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦,我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额,后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款,这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊,包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢?我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事,我想让他开发票,然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来,但是之前做账都是做应付职工薪酬,然后附件是银行回单银行回单单备注了工资,我的意思是我想把之前的帐全部推翻,把包工头让他把40万票补上,之前怎么红冲,然后现在做正确的在建工程,不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录
老师单位年度工资收入申报承诺书签名,问题是参保人数跟用工人数差额怎么办,这承诺书无法上传,求指导
审计发现去年的收入有错,调整后会少交所得税,我可以在今年5月的帐调整,更正汇算清缴申报表吗?因为所得税申报了还没有交,去年的已经交了,我不想退税
单位员工报销差旅,有发票有票据可以吗?不需要员工支付凭证?
老师,由于政府拆迁 空调补偿款 10000多元 进什么 科目 (小企业会计准则)
公司很多收到的分红款并未入投资收益,而是挂往来里了,有三百多万。怕一次性转入会利润增高,目前是小微企业,该怎么处理比较合适
收到女职工的生育津贴该怎么做账?
你好老师,公司卖完厂房土地利润过大有啥办法把那个利润降下来吗
朴老师,25年的企业所得税在第四季度预缴时没有交税,账上就没有计提企业所得税,在26年4月做25年企业所得税年度汇算清缴是交了163.82的企业所得税,那交的163.82的企业所得税我就在26年4月计提,4月缴纳行吗?
我们是一般纳税人企业,今年1月到5月员工养老保险都已经申报完交完了,可是落下了三个人儿,我该怎样给这三个人报上养老保险?把流程说的详细一些,十分感谢。
我现在要反账到去年12月调收入,那当年的所得税怎么办?我今年的汇算清缴也要更正?调了之后会少交几万所得税
这个185000就是当时完工了支付的,那怎么挂往来呢?不是应该跟之前的30万一样挂在建工程吗?而且她这个各种凭证在里面,看的我都晕
老师,我看了她是这样的,所以185000走了往来,然后确实还有15000没有付的,所以她这样做也对是吗?那这样20万我就不用再结转了?
你好; 去看看 你们是否有银行支付的证明 ;如果支付了。 就要走 银行存款去 ; 不能挂往来的; 估计对方前任在乱做账的
老师,我看了他是这样的,他先是借资产50万,贷在建工程 30万,其他应付款20 万 然后现在银行付款了,就借:其他应付款185000 贷: 其他应付款 185000 这样可以吗?那她这样,这其他应付款20万我不用结账了吧?固定资产50万她都直接做了啊?
你好1; 这个要看你们是不是挂的两个明细的往来; 是否有人垫付了款; 来对冲哦
老师,啥意思啊?应该没有人垫付款啊?那个其他应付就是那个公司名称的,就是应该要付给这个公司的,她建了个其他应付款的往来的,不懂她为什么这么搞,那她这20万的往来,我还要结转资产吗?我看他都一下子姐资产50万了,应该不用结转了吧?就是后期我们再付15000的话,就直接去冲其他应付款就行了
你好; 你走 其他应付款 要么就是借款 ; 正常与公司之间的货物或者服务业务 走应付账款科目; 不是走其他应付款 ;这个 要么就是 前任简直是乱做账的
是啊,老师那她这样做了,那我后面接着怎么搞呢?她就是做了这两个凭证了
你好; 先去整理下他的分录。 看是否需要红冲了在去按正确分录来做; 只能调整分录了