你好 收入 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 收款 借:银行存款,贷:应收账款 付款 ,不会涉及 应收账款 借:预付 账款,贷:银行存款 购货 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付 账款

老师,您看一下用一个科目应收账款 怎样做 收入 收款 付款 购货这几个分录
你好老师在吗?请问一下物流公司总站做账,各个分站的物流运输收入怎样做分录。应收账款-银行存款-主营业务收入,这三个会计科目应该怎样的先后,怎样做分录
老师,您帮我看一下这个表格,这个是当月的应收账款和应付账款,应收账款您只看同行和国庆那部分,这样您能算出来利润吗?
一应到底是指以下哪个? 采购货物,只用应付账款,不用预付账款 销售货物,只用应收账款,不用预收账款 也就是平时做账只用预付账款与预收账款,不用应付账款与应收账款,这样理解是吗?
实际工作中的“一预到底”,是指以下意思吗? 采购货物时,只用预付账款,不用应付账款。 销售货物时,只用预收货款,不用应收账款。 也就是平时做账,只有预付账款、预收账款两个科目,不用应收账款,应付账款
老师深圳的社保最低基数是多少,他们只增加社保人员就可以同步到医保了吗,还是需要同事手动增加医保
王总,1️⃣第一家专业地磅:普票1980,专票2200(价格都含税运)。2️⃣第二家卓越电子:普票2000,专票2200(不含运),3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ,这个要怎么对比算给采购听
老师,我们这个是做餐饮总部的公司,下面的门店从我们公司采购食材,我们公司再向供货商去下单,目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额,又注册了两个商贸公司,门店从我们这小程序上下单,我是做预收款吗?然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗?
请问还有别的原因吗?
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款,里面的内容word打印1张就可以,精简一下
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
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