您好 请问是客户帮您支付了运输费吗

这一笔分录我一下子转不过弯来了,客户欠总货款是616351元然后产品打折76228元再给客户提成62009元,我应该怎么样做
我想问一下,a客户是我们客户,b客户是a的客户,a在我们公司拿货,例如a客户在我司拿了某产品100包*1元=100元,这100元是我司应收a客户的,然后a客户把100包安3元销售给b客户,b客户会通过公帐把300元打给我们,我们负责开票,扣了税点后,所产生的差额我们就退还给a客户,这过程,我怎么做分录
我司给客户支付3000元押金,客户退回2000元押金,还剩1000元不退了,请问怎么做分录呢
我给客户转3000元押金,客户转我615.剩下的2385元抵扣运费,后期我就不再付客户了,请问怎么做分录
老师 客户在银行付款给我司直接在货款里扣除了手续费10元。就是要收款3000元 客户就直接银行转款给我司2990元这样。那这收款的分录怎么做得平
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,一次性奖金税率表发一下吧,谢谢
老师好,请问公司股权变更,有公司和个人,这样的话先做那个比较好点。
对,客户是甲方,我应该付他运输费,先付了押金,他退了我615.我只有2385的运费要付给他,
支付押金的分录写了吗?运输发票收到了吗
没有都没有写分录,运输发票有收到,2385元
我在补账,遇到了这个问题
支付押金 借:其他应收款 3000 贷:银行存款 3000 客户退款收到运费发票 借:银行存款 615 借:销售费用 2385 贷:其他应收款 3000
老师这样得出的数和银行余额不相符,还是差2385元
怎么会呢? 只有是银行存款减少了2385元啊
不对老师,他是先退了我615.然后我再支付了2385给他,他又退给我2385元,这样的流程,分录怎么写呀
再支付了2385给他,他又退给我2385元 那就是您没有承担啊 运费不是您承担吗?
之前不是先付了3000,他退了我615.我又支付了2385给他,后面他又给我2385
您付了3000%2B2385=5385 对方退了您2385 是这样吗
对的 这样怎么做分录呢
支付押金 借:其他应收款 3000 贷:银行存款 3000 借:其他应收款 2385 贷:银行存款 2385 借:银行存款 2385 贷:其他应收款 2385 借:银行存款 615 借:销售费用 2385 贷:其他应收款 3000
老师 我给了他3000,他退我615.还差2385应退给我,这个怎么写分录呢
借:其他应收款 3000 贷:银行存款 3000 借:银行存款 615 贷:其他应收款615
好的 谢谢老师麻烦了
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!