您好 请问是客户帮您支付了运输费吗

请问一下业务是:我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ,并且我们开具了发票,客户要求我们把10万元公账转给客户,客户再按照10万的12%服务费又转给我们,请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷:银行存款 10万元 借:银行存款1.2万元 贷:应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
请问一下业务是:我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ,并且我们开具了发票,客户要求我们把10万元公账转给客户,客户再按照10万的12%服务费又转给我们,请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷:银行存款 10万元 借:银行存款1.2万元 贷:应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
这一笔分录我一下子转不过弯来了,客户欠总货款是616351元然后产品打折76228元再给客户提成62009元,我应该怎么样做
我想问一下,a客户是我们客户,b客户是a的客户,a在我们公司拿货,例如a客户在我司拿了某产品100包*1元=100元,这100元是我司应收a客户的,然后a客户把100包安3元销售给b客户,b客户会通过公帐把300元打给我们,我们负责开票,扣了税点后,所产生的差额我们就退还给a客户,这过程,我怎么做分录
我司给客户支付3000元押金,客户退回2000元押金,还剩1000元不退了,请问怎么做分录呢
对,客户是甲方,我应该付他运输费,先付了押金,他退了我615.我只有2385的运费要付给他,
支付押金的分录写了吗?运输发票收到了吗
没有都没有写分录,运输发票有收到,2385元
我在补账,遇到了这个问题
支付押金 借:其他应收款 3000 贷:银行存款 3000 客户退款收到运费发票 借:银行存款 615 借:销售费用 2385 贷:其他应收款 3000
老师这样得出的数和银行余额不相符,还是差2385元
怎么会呢? 只有是银行存款减少了2385元啊
不对老师,他是先退了我615.然后我再支付了2385给他,他又退给我2385元,这样的流程,分录怎么写呀
再支付了2385给他,他又退给我2385元 那就是您没有承担啊 运费不是您承担吗?
之前不是先付了3000,他退了我615.我又支付了2385给他,后面他又给我2385
您付了3000%2B2385=5385 对方退了您2385 是这样吗
对的 这样怎么做分录呢
支付押金 借:其他应收款 3000 贷:银行存款 3000 借:其他应收款 2385 贷:银行存款 2385 借:银行存款 2385 贷:其他应收款 2385 借:银行存款 615 借:销售费用 2385 贷:其他应收款 3000
老师 我给了他3000,他退我615.还差2385应退给我,这个怎么写分录呢
借:其他应收款 3000 贷:银行存款 3000 借:银行存款 615 贷:其他应收款615
好的 谢谢老师麻烦了
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!