你好 不需要处理阿,这个相当于是“钱”,你们只是说不要了

老师,之前有一张发票上面部分可以抵扣部分不可以抵扣,账上不可以抵扣部分我价税合计入了费用,现在报增值税,该张发票已认证,申报税时要进项税额部分转出4.06,账务处理怎么办
税务申报系统减免税有金税服务费可以抵扣,现在无业务要注销,这部分如何处理?
老师,我想问一下,我们公司之前有加计抵减的一部分税金之前申请了,但是现在公司没有业务了,这一部分如何处理
生产免抵退企业,有一部分已经报关(这部分不是自产的产品,是外购的),这部分怎么处理?这部分产品已经开票了,但是未申请退税,在税务局系统显示未申报
老师,小规模开票1个点,企业所得税汇算清缴清缴的时候这部分减免税款如何申报,现在系统推送疑点说要按照3个点把减免税款调增。请问如何处理,谢谢。
老师 请问分公司一直转款到总公司,在总公司这边已经挂账很大了,这个需要怎么处理?
您好,老师!咨询一下销售商品的返利,如何记账? 我们是零售店铺,给供应商付款后,供应商正常发货,发票是每个月累计开一次,待我们商品零售出售后,供应商会结算相应的返利,这个返利给的是虚拟货币,不可提现只能下次订货时使用,同时供应商会把返利金额在发票中负数开出
如果免租2026.01.01-2026.01.31,1个月,房租从2026.02.01-2027.1.31共计12万,开房租发票的时候时间备注上是2026.01.01-2027.1.31,还是2026.02.01-2027.1.31,相关的政策
广州电商想办理个体户每月营业额10万多,征收方式怎么选
你好老师个体户只要是开了发票就在个人经营所得税申报表填写开发票金额是吗
公司餐厅自主经营。然后集团年初预算按每人每天22元,一个月补助22天计算。现在要问公司给餐厅补助,我们自主经营是不是就不存在这种情况?那是不是也意味着我们的食材采购和厨师的劳务费这部分就算我们餐厅的费用,集团要求统计这个餐厅补助部分是不是就是我们实际发生的的金额相比较?来看这个补助金额是否超额?
老师,供应商给我们的货,我们卖给客户,客户要求开票和供应商给我们的开票名称不一样,比如供应商开给我们头尾版/卷,客户要求开废钢,能开废钢吗
两股东合作的公司,注册半年 :当中一股东装修加费用出资345万,收入147万,款在股东手上,公户无余额,产品库存等资产余计92.8万。请问这位股东投资了多少钱?亏了多少钱
老师。我想问一下就是公司买进一个小设备2000元,然后没用卖出去1500越南。这个买进卖出怎么写分录,
老师,请问下老板给别人担保,然后人跑了,人家就从老板的公司账上划款,这个怎么弄啊?
不需要像申报进项转出一样操作吗?
不需要的,这个没有必要的
是在申报时直接不填那张表就行了吗?
你说的是哪一张表?