你好; 减免税款是什么情况发生的; 你增值税 减免的2% ; 你做营业外收入与; 记入 利润总额栏次去体现
各位老师好,我想请教一个问题,如有空能否帮忙看下解答一下,谢谢! 情况是这样的:我司是小规模纳税人,一家货代公司,开票呢都是开免税的普通发票,但是呢上个季度还是代理记账公司帮忙处理开票等账务处理,后来我接手了,发现她们开票的时候开了些1%有税点的票,那我这个月申报上个季度的增值税的时候呢就得缴纳那部分的销项税。 我现在的疑问就是:我司单位原则上开免税的发票,现在上缴的增值税能否可以向税务机关申请退税呢?还是说不能退了。
老师,您好,我想请问下1.老板拿来2019年的发票要报销,金额有点大,有五六万万了,这块肯定得做账报销那应该怎么处理?在今年2021年3月的账务里计入以前年度损益调整科目核算吗?2.那这次费用本应该在2020年对2019年进行汇算清缴,那相当于2019年本应少缴纳这次费用对应税率的所得税,现在计入以前年度损益调整后要对2019年所得税汇算清缴进行追补吗?3.如果追补这块具体需要怎么操作?4.在今年进行以前年度损益调整处理后,2021年在2022年进行汇算清缴时这部分要进行调减吗?麻烦老师解答,谢谢
老师好,我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额,这两个数字不一样。我们是物业公司,收款在前,收款时就缴纳了增值税,所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的,而财务报表上的收入是每个月进行分摊的,所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴,提示说,这两个数字相差挺大,请问我要如何处理吗?谢谢!
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,小规模开票1个点,企业所得税汇算清缴清缴的时候这部分减免税款如何申报,现在系统推送疑点说要按照3个点把减免税款调增。请问如何处理,谢谢。
印花税要缴纳那些合同,怎么个计算。
收回记账公司代理的账务,银行流水不对,报表中货币资金多出几万元,需要把货币资金做一次调整跟实际金额一致嘛?其他应付款是累计下来的社保总金额,没有缴纳社保扣款的分录,怎么处理
老师,您好,我们是小规模公司,按季度申报增值税,2025.1月开了一张专用发票,税额是150元,2025.5月客户要求1月开的这张专用发票要作废更改为普通发票了。那我现在申报第二季度了,没有开其他发票。 问题1.这个150元的专用发票额税能申请退款吗,还是不去申请退款了。 问题2.如果退款怎么填写增值税那张表?会引发税务风险吗?
送给客户的礼品,是否只能开普票?入销售费用?
老师早上好,洒水车是免税的吗
一个投资兴办实业的深圳合伙实缴了江苏一家公司1500万元,现在股份要转让给别人,出价2000万,这种情况下,涉及到增值税吗?还是个人经营所得税?这个深圳合伙企业没有亏损,是盈利的状态
老师,我们公司几年前租宿舍,押金1500没挂往来,直接做房租费支出了,6月退租了,押金1500收回来了,,怎么入账啊
老师,请问下,是不是汽车都是折旧四年,残值率按5%核算的?
租赁的酒店,客房装修费用计入固定资产在建工程还是长期待摊费用?
股东在别的公司存在风险,这边公司关联到了,专管员让处理,我这里怎么填写?
是按照3个点减免税款来调增是吧,老师
你好; 是的; 按照2%部分来影响所得税的