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老师,小规模开票1个点,企业所得税汇算清缴清缴的时候这部分减免税款如何申报,现在系统推送疑点说要按照3个点把减免税款调增。请问如何处理,谢谢。

2023-05-04 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-04 16:51

你好;  减免税款是什么情况发生的; 你增值税 减免的2% ; 你做营业外收入与; 记入    利润总额栏次去体现   

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快账用户3740 追问 2023-05-04 16:53

是按照3个点减免税款来调增是吧,老师

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齐红老师 解答 2023-05-04 16:57

你好; 是的;  按照2%部分来影响所得税的  

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你好;  减免税款是什么情况发生的; 你增值税 减免的2% ; 你做营业外收入与; 记入    利润总额栏次去体现   
2023-05-04
1。现在没有预提费用科目了,你收到发票就可以直接税前扣除,没有收到的话就直接调增
2020-05-26
您好,您如果是开免税发票的话,那是不需要交税的,但是您开的是有税率的发票,而且达到要交税的范围的话,那是需要交税的,除非您把以前开具的有税率的发票在红冲了,然后重新开免税的发票
2020-10-29
你好,现在税务大数据管理,能实现跨税种稽核比对。对于收入金额,增值税和所得税及财务报表中如果没有正常理由必须一致,否则会按较高的一个调增其他报表收入。你现在需要确定收入口径,到底哪一个是真实的收入?
2022-05-09
你好,账务处理要做以前年度损益调整处理,追补至19年进行税前扣除处理。调整19年申报表,去修改当年所得税申报表。19年调增,21年汇算时调减
2021-03-24
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