第二年年度报告之前工资又变动,按资产负债表日后调整事项处理
接手的账务,以前建账之前有笔贷方余额的应付职工薪酬100000,这个计提时肯定入管理费用了,但管理费用每月肯定都入本年利润结转了,我问老板说不欠任何人工资,所以要将这个数据调入营业外收入,分录咋写老师,这事遗留四年了,直接借应付职工薪酬贷营业外收入,还是先借应付职工薪酬红字贷管理费用
应付职工薪酬累积带薪缺勤,当年计提工资了,第二年年度报告之前工资有变动。在调整的时候是不是将管理费用转入留存收益。教材上没提说过,但是我很好奇。
老师你好,我们公司,工资计提管理费用少计提了,应付职工薪酬和个人社保都少了,我现在影响以前年度损益调整,是不是把管理费用改为以前年度损益调整这么做分录,然后在将以前年度损益调整计入利润分配未分配利润,汇算清缴的时候有没有影响
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
核对应收账款时发票2022年开了一张销项发票多开了5元,导致这5元一直没有收回来,现在该怎么账务处理
老师好:咨询下,股权转让业务,受让方企业代转让方个人支付的个税款、印花税、滞纳金,分别在现金流量表中为?
汽车维修费需要缴纳印花税吗
对公给私人转了一笔货款,对方开不进来票怎么办?
老师,我们经理让我给给他转了5000块钱,说报销,这个月对公给他转完了,发票下个月才回来,老师这两个月分别怎么做分录
自有厂房,建账的时候,是入固定资产?再进行折旧吗?还是入长期待摊费用
老师企业所得税收入和增值税的收入不一致正常吗?上下不超过10%
老师,批发零售酒业公司,付的货款有酒杯子,盖子,纸箱货款,要怎么写分录,
老师好!跟员工买了商业保险,差不多一个月后员工外出打工了,保险公司退回了一部分保险费,其中有一半是退回给本人,另一半钱要入账时可以冲管理费吗?
公司采购设备但没收到货,付了30%款,收到发票6万元,进项税7800元,共付了67800元,剩余的70%以后再付,请问收到是做固定资产吗?但又没收到货