你好 这两个都是贷方阿,是不平的
老师,收到定金时,分录借:银行存款,贷:预收账款;当发货之后,客户忘记扣减定金,全额付款,那分录借:银行存款,贷:应收账款;之后客户要求用现金退回订金,借:预收账款,贷:库存现金。这样的分录对吗
老师好,客户货款100元,收到后返回20元,前面谈好的回扣,借银行存款100,贷应收账款100。借其它应付款20,贷银行存款20,是这样的吗
退回多收客户的货款做付款凭证 借:银行存款 3500 贷:应收账款-3500 这样的分录可以嘛?
付给客户退货款分录借应收账款-20。 待银行存款20。 这样做对吗
老师,我们公司11月预收客户货款100元,其中20元是要退回给客户的,分录是:借银行存款20元,贷预收账款80元,其他应付款20元,12月出货的时候货款是80元,运费5元,在那20元冲减,那么分录该怎么写?
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
收到供应商的退货款分录借银行存款40贷应付账款40这样对不对呢
这个是正确的呢呢
我如果做成借银行存款40借应付账款-40对不对呢
可以的,但是并不是那么好理解的