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21年没有计提进销项,22年补提的时候发现21年5.68的进项做到了费用,调账有几种调法,不想改太多账

2022-08-29 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-29 14:54

你好,那你今年的时候可以借应交税费,应交增值税进项税额贷费用。

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快账用户8851 追问 2022-08-29 14:55

可以贷费用吗,这样就不用改年报了,账务允许吗

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齐红老师 解答 2022-08-29 14:56

你好,金额不大没事儿的,我看金额特别小。

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快账用户8851 追问 2022-08-29 14:57

对,这个月金额小,是交通费,多大算大,其他月估计也有这种情况,但估计不超5000吧

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快账用户8851 追问 2022-08-29 15:00

都可以这样调吗,

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齐红老师 解答 2022-08-29 15:00

你好,难道你每个月很多金额都是做错了吗?我以为只有这么一个正常来说,嗯,你可以借应交税费,应交增值税进项税额贷利润分配未分配利润。针对去年的业务。

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快账用户8851 追问 2022-08-29 15:33

去年不是我做的账,我目前只对了2个月,差7块钱的交通费,但是我拿账上本年累计进项和申报表对差3753

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快账用户8851 追问 2022-08-29 15:34

12月应该差2000多

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齐红老师 解答 2022-08-29 15:34

你好,您这个金额也不是特别大,虽然没有金额的限制,但是我觉得在实操中,你把它直接反冲费用是没问题的。

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快账用户8851 追问 2022-08-29 15:35

直接反冲当笔凭证是吧

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齐红老师 解答 2022-08-29 15:36

你好同学,是借应交税费,应交增值税进项税额,贷管理费用或贷方是别的。费用

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快账用户8851 追问 2022-08-29 15:37

我知道,我是说他有5-6笔,我对应凭证冲是吧,

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齐红老师 解答 2022-08-29 15:37

你好,合计在一起冲就行,没必要非得1 : 1比。

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快账用户8851 追问 2022-08-29 15:39

但是他之前在当月认证了,然后我在22年7月冲的话,我22年7月就对不上了,不过22年7月还要补提

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齐红老师 解答 2022-08-29 15:40

你好,,按说以前应该账是对不起来了,因为进项税额的话,以前你只是在报表上体现了,帐上没体现,你的账面上的税款应该是跟报表里的不一致,所以你现在做了的话,应该正好一致呀。

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快账用户8851 追问 2022-08-29 15:41

对,应该总的对上了,就是当月进项和当月申报进项肯定对不上,而且本年累计只累计当年的

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齐红老师 解答 2022-08-29 15:41

你好,对那就没问题啦。

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你好,那你今年的时候可以借应交税费,应交增值税进项税额贷费用。
2022-08-29
你好 21年做了 你每个月折旧就可以了 费用做到了那一年
2023-01-16
你好,不用的,你已经做了当年的费用,二一年不用调整,直接抵扣二年的所得税就行。
2022-05-09
您好,对的,理解到位
2023-01-29
您好 预提的100 实际发生的是60 多计提了40 汇算清缴的时候纳税调增40 然后对应的要做账务处理
2021-02-26
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