你好,那你今年的时候可以借应交税费,应交增值税进项税额贷费用。

老师,问一下,20年的时候我们预提了很多费用支出,然后最近入账我发现,有些项目预提金额少了,有些项目金额预提多了,那么我是不是要一笔一笔理出来,看到底是多提了还是少提了,多提了要纳税调增,然后21年费用其实我减少了,预提100,实际上60,那么21年我就是-40元了,21年费用还要处理吗?
老师,个体工商户2021年没有账,22年改为查账征收,21年银行账户有余额,实际有存货,22年1-3月份销售了21年的存货,1月份账户收到去年12月份开的发票销售收入款项,22年4月份还把银行账户现金取现了为零,由于是个体,没有员工,账面还计提工资吗?起初的银行账户余额怎么做账?今年的销售怎么做账?实际的库存怎么做账? 今天收到去年的收入款怎么做账? 去年没有开过进账发票。
21年没有计提进销项,22年补提的时候发现21年5.68的进项做到了费用,调账有几种调法,不想改太多账
老师,我们5月的时候做了审计报告,有一笔五十多万的费用审计要我们放固定资产,所以当时改了21年的账务,但22年又没有调整22年的账务,现在我要怎么调整这一笔?
22年计提了进项税,22年12月结账的时候还没收到票,现在23年1月我收到了发票,我继续正常做账就行了是吧,不用在增值税纳税调整里面处理是吗
可以贷费用吗,这样就不用改年报了,账务允许吗
你好,金额不大没事儿的,我看金额特别小。
对,这个月金额小,是交通费,多大算大,其他月估计也有这种情况,但估计不超5000吧
都可以这样调吗,
你好,难道你每个月很多金额都是做错了吗?我以为只有这么一个正常来说,嗯,你可以借应交税费,应交增值税进项税额贷利润分配未分配利润。针对去年的业务。
去年不是我做的账,我目前只对了2个月,差7块钱的交通费,但是我拿账上本年累计进项和申报表对差3753
12月应该差2000多
你好,您这个金额也不是特别大,虽然没有金额的限制,但是我觉得在实操中,你把它直接反冲费用是没问题的。
直接反冲当笔凭证是吧
你好同学,是借应交税费,应交增值税进项税额,贷管理费用或贷方是别的。费用
我知道,我是说他有5-6笔,我对应凭证冲是吧,
你好,合计在一起冲就行,没必要非得1 : 1比。
但是他之前在当月认证了,然后我在22年7月冲的话,我22年7月就对不上了,不过22年7月还要补提
你好,,按说以前应该账是对不起来了,因为进项税额的话,以前你只是在报表上体现了,帐上没体现,你的账面上的税款应该是跟报表里的不一致,所以你现在做了的话,应该正好一致呀。
对,应该总的对上了,就是当月进项和当月申报进项肯定对不上,而且本年累计只累计当年的
你好,对那就没问题啦。