您好,您的凭证还没审核的呢

老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
老师中午好,用芸豆会计,22年1月启用的账套,1月录完凭证,结转时提示账表有异常不能结账是什么原因
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
假设环宇公司于2017年7月1日启用账套,当前会计期间为本年5月。该公司采用人民币为记账本位币,科目结构为4-2-2-2,科目代码、名称及核算要求如下所示:要求:1.根据上述设置和条件,就本年6月下列业务编制会计分录,定义自动转账格式,叙述公式含义(共计20分)(1)根据短期借款月末余额的10%计提利息(2)按照本月工资总额的14%计提职工福利费(3)本月甲产品完工率70%,结转完工产品成本(4)结转本月制造费用(5)根据上年应收账款年末余额的2%计提当年的坏账准备⒉.根据上述自动转账格式生成记账凭证时是否有顺序要求?请指出生成记账凭证的顺序(5分)。3.根据上述设置和条件,请写出下列指标的取数公式(每个公式1分,共计5分)(1)上半年采购B材料总量(2)本月销售甲产品数量(3)本年预付材料款总额(4)本月入库产品总成本(5)上年末应收美元余额(30分)
老师您好,帮我看下这份截图中17号凭证,当时11月我在结账时提示我要计提所得税费用,不然没法完成结账,因为账上也有利润嘛,到了12月份我就计提了一笔165800的费用,这笔是没有实际发生的,暂时计提的,后面就第4季度预交了6000多的所得税,到做完汇算时还交了4145元的所得税,但5月份的账里,所得税余里是不平账的,还显示有60403.26的余额,这种我需要怎么处理才能平账呢?
老师,老板有多个公司,不同的法人,但是财务负责人和专管员都是一个财务,实际也是这财务管着这多个公司,但是税务局提醒:尊敬的纳税人您好,系统检测到您(单位)的办税人在多户纳税人名下担任办税人员,可能存在个人税务代理行为,请提醒其本人按照涉税专业服务规定进行信息采集。这如何处理
老师,我们是卖景区门票的,收入好多是未开票收入,这种未开票收入可以差额征税吗
老师,7月发放6月工资,扣的个税是几月的个税
老师,我问下,研发项目的账,怎么做?
一批货物开的是免税发票,报关出去了,确实出口了,但是上游没有增值税进项发票,若与其他订单做内销存在共用部分,对应免税部分的进项税额是否转出?,实操怎么操作内销部分可以抵扣么?若不得抵扣外销出口免税是否税务那边会有风险不能退税 ?
工会经费计税依据是按计提工资数还是实发工资数
没得税号,只有名称可以开发票不呢
老师,工厂季节性停工,发给工人的工资计入管理费用还是计入制造费用呢,还有社保
您好老师我想问下就是季报所得税,实际发放那块,如果福利费是和工资一起申报的个税正常薪资,那实际发放这块福利费是算进去还是需要扣出来呢
老师,财务软件先计提企业所得税,还是先结转损益
老师芸豆在哪里调审核吧
你好,可以去凭证页面看下
老师我找到了,在设置里,老师这个财务软件是自动生成增值税的,是一般人,去年有留底,去年期末余额数据没看到留底数据,这个怎么处理
本来有留底不用交税,但凭证自动生成了增值税附加税
自己做一笔红字冲销的凭证