你好,学员,可以结转成本的
本月红冲了上个月的销售发票,金额不变,数量135改成138。本月做成本账的时候,商品还是按135件,入库、出库,下个月,做一笔红冲135件那张发票的销售收入的借贷,还有结转库存商品的借贷是吗?然后做正确的138件的入库和出库。138件的销售收入借贷,和库存商品结转?
进项有的没认证,但商品开票开出去了,结转的时候库存有的商品是负数,我手里有几张进项发票,忘了有没有开出去,这个要结合发票认证网上的认证情况和库存,来看实际库存吗?
上个月暂估的库存商品,成本做了结转 这个月发票到了,把上个月暂估的库存商品冲掉了 成本这个月还用不用结转 成本暂估和实际有差距
老师,您好,发票只填了卖给客户的商品,漏填了赠送给客户的一个商品,那该怎么办,做账时能不能把这个发票上没有填的商品一起出库结转成本?
老师,您好,发票上没有填的库存商品配件,实际上有随发票上的其他商品一起发出去,那这个商品配件能不能结转成本?
老师,想咨询一下,以前建账时候把实收资本挂在法人名下了,就是其他应收款有500万,然后现在要进行股权转让,这个其他应收款调到哪里去合适呢,不调就挨交股权转让印花税
这个季报填的对不对呢?
老师,我们抖音店铺有收入?部分不开票,我要怎么做账
老师我算出利润表中的本年累计利润总额319635.1*0.05减去已经交了第一季度的所得税金额9165.54=6816.22第二季度的应交所得税,怎么我在填完企业所得税申报表时,系统自动带出我应该缴纳的企业所得税是5148.42,这个怎么办?按系统的来吗,数据填的都没有错,就是跟我手动算的金额不一样,怎么办啊
老师,我2023年借:管理费用行-租金20000 贷:应付账款-某公司20000,2024年1月已经缴租金我借:管理费用-租金 贷:银行存款 现在还有应付账款挂账上,我怎么弄掉了呢?
公司注册地在厦门,实际经营办公地在杭州,缴纳社保的话是根据实际经营地缴纳社保抬头是吗
你好老师个体户经营超市客人投诉赔偿客人600元会计分录怎么做
劳务人员个税产生年度汇算清缴企业也要通知他们吗
老师 台湾给我们汇了一部分钱买材料。29万。但是不想超过每个月十万的收入想不交那个城建税。 我们可以先开13万那种吗。后面的下个月开。 这个怎么记账呢
本公司食品商贸公司,给一家客户开了一张11979.49元专票,对方公司现在倒闭,协商付款如下,用价值9979.49元的香烟抵扣开票货款,香烟无发票,剩余2000元货款对公付款。请问老师该比如做财务处理呢?!谢谢!
但是发票上没有体现这个库存商品配件
这个没关系的,学员
那需要特殊处理吗
那需要特殊处理吗 不需要的
比如做成费用,然后多交销项税这样需要吗
这个不需要的,可以直接结转成本的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利