你好,对的,是的,不会给你退税,只能留着以后抵扣。

老师,请问下我们当月是以实际出货的确认收入,但是每个月确认的收入,要到第二个月才能开出发票,这样的话,就跟增值税纳税申报表的金额不同了,这种情况应如何处理呢
你好老师,我们是商贸企业,批发成品油,但我们的成品油开票模块6月份还没审核通过,但商品已售出,我们就安销售合同额做的无票收入已申报纳税,但这个月核实实际要做的收入比6月份申报的收入要少很多(当时收入做多了,税也多交了),我这个月该怎样处理呢?出的成本没问题,就是收入额多做了,增值税和所得税多交了。
老师,我们单位做无票收入的话是暂估的,如果这个收入比实际发生业务金额大的话,交的税也多,第二个月申报增值税的话牵扯退税的问题吗?(每个月都要做无票收入)
您好,问销售餐费收入,,社会餐饮的,人数很多,这些人都没有需要发票,我这边也做无票申报收入了,大概有二十多万每个月,这个如要开票的话,是开什么名称???
老师 我们每个月要暂估收入 并申报未开票收入。下个月如果开了部分发票 就做开票收入 冲部分暂估收入 开票的申报增值税 冲的部分暂估收入在申报表未开票收入那填负数 这样合理吗
首单退税一定要有水电房租发票吗?
你好老师!9月22号工信部和财政部税务总局关于2026-2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告没看懂,是技术达标继续延续免税政策吗?
老师:请问自己在手机申报个人所得税怎样申报?
老师我们是重庆市荣昌区宠物产业协会,请来了两个教授来给我们这些会员单位授课。然后一个教教授的费用是 3000 块钱,两个就是 6000 块钱。然后这个授课费现在要从我们宠物协会的公账上支出。有两种办法,第一种办法就是通过转转,通过协会转入他们的个人账户上,一个人 3000。然后对方去开劳务票,但是一个人需要交 440 的税费。这是第一种方法,第二种方法是我们有一个就是合作单位公司,然后对方开这个培训费给我们宠物产业协会,就相当于这个公司带来了两名老师作为培训,然后我们从公账上把钱转入这个培训公司,培训公司自己再以发工资的形式发给这两个人,这样子可不可以?因为宠物协会要年检,严格。就是我们通过第二种方式来操作,把钱给培训公司,公司开培训费发票。也不用缴那个劳务税,你觉得这样可不可以?
代扣代缴增值税,企业所得税,企业付完境外货款,多少天内要缴纳税款的
老师,公司租个人房子办公,代开房租发票的税金是我们公司承担,请问这税金计入什么科目好呀?
老师,什么是进项?????我要拿专票抵税没有进项可以抵扣吗
你好老师,为什么一般纳税人有时候附加税不减半
老师出口退税联怎么查
山西省税务局里-我要查询里没有一户式查询呀?