您好!这个附加税是不看这个的,比如你总公司,最终减去增值税预交的部分,还要交1万增值税,就按总公司所在地的附加税标准缴纳

老师你好,我是一个工程单位全国各地都有项目,其中一个项目现在预交增值税,附加税是按5、3、2来预交,那我总公司汇总申报所属期税款的时候附加税是按7、3、2来申报是吗?
老师你好,我是一个工程单位,预交税款的时候项目所在地是县级,附加税是按5,3,2来预交的,那我回到机构所在地税务局给我公司核定的是7,3,2,而且还有很多其他项目,这时候我的附加税是不是只能按732来缴纳了?
老师,我现在出现一个问题。分公司是2022年2月才注册的,税务登记5月份做的。后来分公司跟总公司汇总缴纳所得税,第一次申报所得税是在7月份。2-3月份总公司转给分公司25000元,4-6月总公司转给分公司21000,双方进入其他应收其他应付。7月份2季度所得税申报时候,我是总分公司报表加总,然后抵消分录只是在汇总资产负债表左边其他应收款和右边其他应付款各➖21000,老师是不是当时2季度应该左右各➖46000才对呢?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
老师我们公司小规模纳税人,有一家总公司,四家分公司。增值税分开申报,所得税合并申报,下图是其中一家分公司的增值税申报表,税款所属期是2021.10-2021.12。 问题1:这个栏次1是当月该公司的不含税销售额,那栏次3是什么情况填列在这一栏? 问题2:栏次17,是用栏次10*3%,但是栏次了5和16怎么算的? 问题3:城建税,教育费附加,地方教育费附加的税率我知道,但是他是用的此表中的数据算的吗?怎么算出来这个数据的
老师,我们公司前两个月多享受了退役军人补贴,后面更正申报,补缴了多享受的税金,之前减免的时候账务处理是做到了其他收益,那我现在是冲减其他收益吗
老师,我们是临时的县级高速指挥部,由上一级市高速指挥部拨入征地拆迁款和工程款,由此拨款产生的利息应该怎么做,然后我们指挥部每一次拨款产生的手续费能不能从这些利息中扣掉。还是这些拨款手续费从办公经费中列支。谢谢老师
现在单位没有成立工会的,原来交的工会筹备金以后是不用再交了,还是说需要去政务大就是税务大厅重新核定一下工会筹备金这个税目呢?
老师,我想问下,项目经理垫付了员工的工资,有的员工不做了,马上就要拿到工资,项目经理支付后,公司可以对公打给项目经理么(项目经理有微信支付凭证),报个税的时候就直接报这个员工的个税
公司注册资本100万,原A股东100%持股,持股期间缴纳了投资款33万,后来股权变更到BC股东各占比20 %、80%,目前新股东还未实缴,工商年报认缴BC股东按注册资本总额乘各持暂估比例显示,目前投资款实缴填写为0,年报填写也为0吗?,还是如何填写
收到高新技术奖补怎么做账
老师,2025年度真实交易没有发票的费用,我入账后汇算调整时是不是填入扣除类其他那栏次
老师,怎么EXCEL 2列变成1列
老师,我们是卖酒水的,比如进货酒水,饮料那些,怎么写分录啊,
单位承包员工的公积金和个税,这个分录怎么做
老师,就是总公司在机构所在最终都是按7、3、2来申报是吗?我如果预交了,那总公司就按差额来交剩余的,最终都是按7、3、2来申报,是吗老师!
你好!是的。就是这个意思。
好的,谢谢你老师!
您好!不用客气的了