你好,可以更正申报电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申报。

做了未开票收入,后期再开发票,申报增值税的时候怎么填写?
老师,我们是免税企业,但在电子税务局申报增值税的时候,开发票的收入填写了,未开发票的收入忘记填了,怎么办?
老师,我上个月有未开票收入,申报增值税的的时候未开票收入里填写了数据,这个月客户让把发票开出来了,那增值税申报的时候在未开票收入里填写相应的负数吗?这样做,他们说会有风险,怕税务有预警
请问,发票软件抄税忘记填写未开票收入金额了,税务局如何申报,按已开发票申报吗,那未开的发票怎么办?
老师,您好。我们是个人独资企业,季报。8月份通过电子税务局代开了3200元的发票。今天我报增值税的时候,发票读不出来,手动填写也导入不了增值税的表中,这个怎么办
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
每个月的增值税申报表也可以更正吗?
你好,对的是的,可以修改,可以更正。
那如果不改前面的,在后面月份的申报数据中调整,保证今年一年的累计收入是正确的可以吗
可以的,可以这么做的。
已开票收入的填写,是不是一定跟开票系统那边的数据是一样的?如果不一样就申报不会成功?
对的,是的,是这么做的。