这个是上一个月的应补税款,如果你是正常交税的,在三十来和他填写一样的金额就可以的。

老师,今天好郁闷啊,接到税管员电话,说是我单位所属2017年报企业所得税有笔多缴税款二千多,叫我查一下当年为啥多缴了税,还有就是税款有没有退!我上电子税务局查询真的是有一笔多缴的钱,可是当年我不在公司,这账不是我做的,我现在要怎么回复税管员呢?谢谢老师帮忙
老师 您好 我的主表第25行怎么为9000多呢 没有欠缴或者多缴的税款呢 ,麻烦帮忙看下,谢谢了
老师,您好,到手工资是50000,个人承担社保公积金是5299.14每个月,现在怎么推算出税前工资呢,我自己测算了,也没有算出来,麻烦老师给个公式或者算法,或帮忙算下,感谢,急啊。
老师,请问下上期多缴了增值税14745元,本月申报表上显示出来了多缴数额,为什么最后本期应退补稅额没有减去上期多缴的税额呢?麻烦老师帮我看下,谢谢!
银行存款实际发放工资74401(已减掉个税21.15),企业承担社保23934.72,个人承担社保9889.77,个税21.15,计提工资计提社保计提个税,发放工资,缴纳社保,缴纳个税的分录应该怎么写呢?计提写一个分录,缴纳写一个分录。麻烦老师帮忙过细看好了帮忙写下,谢谢老师!
老师采购成本无发票怎么入账,怎么写分录
请问这是回到是本金还是利息?
老师,装修公司开发票出去是不是劳务-装修服务呢?
老师,公司的员工都买了社保,在个税申报系统申报员工工资薪金的时候,综合所得申报那里的第一步填完了员工本期收入之后,是不是也要把(基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费)这些社保信息,也要手动填进去呢?然后再点第二步税款计算到最后一步报送呢
老师,公司有一名员工,11月工资老板私人卡转给了该员工,现在老板要求发工资时将其垫付给该员工的工资从公司账户直接打到老板银行卡,老板不是法人不没有在公司缴纳社保,可以这样打款吗?怎么入账
你好老师,我公司属于小规模纳税人,购买了气保电焊机8台,这个按会计法固定资产摊销,再税法里一次性可以摊销吗?申报固定资产那个表里一次性递减吗?
这个步骤1 40*3 40是怎么来的
老师我老板有两家公司,之前的工资薪金一直在a公司申报,一直到去年12月份,就没有在a公司申报了,换到b公司申报。然后转折点在于今年的11月份,重新在a公司入职,也就是在a公司申报工资薪金。相比于去年12月份,有一些员工的人员信息采集就是恢复到正常,然后也有一些新员工嘛重新录入了。请问为什么公司个税申报系统申报个税在第二步税款计算的时候,累计减除费用那里,那些之前在公司入职过的员工累计减除费用都是55000,这些新进来的员工累计减除费用只有5000呢?
老师您好,我新入职酒店财务,我咨询一下,就是我公司每月有好几个客人没要发票,那我可不可以月底之前把没开发票的开了,都按入住个人信息开了,后期如他们再补开之前发票是开公司名义抬头的,我直接冲红对应已开的自然人再开给他好呢?还是客户不开发票,我也不开,但做无票收入呢?二者哪个好一点,少一点税收提示风险呢? 我若不开,到时候客人补开,我增值税报表又填负数又提示对比异常比较麻烦,若开了冲红多了会不会提示风险呢?怎么样好一些呢
这道题选项C怎么理解呢?
老师我上个月是交2000多的增值税,但是缴纳晚了,过了报税期 税务局给划走的,金额是2000多 也不是9000多呢,谢谢了
那你看下你之前每个月都有25栏的数据,是不是30蓝都没有填写啊,一直累积下来的。
是的老师 ,每个月交完税要在30栏填写一下是吧
的,是的,是这么做的。
老师这么多数字都是红字 是正常的是吧 就是自动生成的 不能改是这意思吗谢谢
这红字在你的报表里面显示的是负数吗?
就是上边图片这种红色数字 是正数的
那就没有影响的,没关系。
老师 正常就是红色的吗 还是应该是黑色数字?
正常的应该是黑色的数据。
老师 那我这个为什么是红色的呢 帮忙 看看 谢谢了
好,你再退回退出去重新进试一下,看一下是不是红色的,我不太清楚你们单位那
重新进来还是红色,好吧 谢谢了
不用客气,工作愉快,你可以问一下税务局。