这个是上一个月的应补税款,如果你是正常交税的,在三十来和他填写一样的金额就可以的。
老师,今天好郁闷啊,接到税管员电话,说是我单位所属2017年报企业所得税有笔多缴税款二千多,叫我查一下当年为啥多缴了税,还有就是税款有没有退!我上电子税务局查询真的是有一笔多缴的钱,可是当年我不在公司,这账不是我做的,我现在要怎么回复税管员呢?谢谢老师帮忙
老师 您好 我的主表第25行怎么为9000多呢 没有欠缴或者多缴的税款呢 ,麻烦帮忙看下,谢谢了
老师,您好,到手工资是50000,个人承担社保公积金是5299.14每个月,现在怎么推算出税前工资呢,我自己测算了,也没有算出来,麻烦老师给个公式或者算法,或帮忙算下,感谢,急啊。
老师您好,我想问下问下就是我汇算清缴的时候,我是2020年第一次汇算清缴,当时是有利润申报了税款,后面2022年是亏损,然后今年还是亏损,现在我申报不过去,申报失败,但是风险提示项没有任何提示,麻烦您帮我看下,谢谢老师
老师,请问下上期多缴了增值税14745元,本月申报表上显示出来了多缴数额,为什么最后本期应退补稅额没有减去上期多缴的税额呢?麻烦老师帮我看下,谢谢!
【中国农业银行】尊敬的左金鑫,您尾号为4879的账户与四川新网银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为1000000.00元,周期扣款限额为1000000.00元,合约到期日为2035年07月13日。业务编码:2730413119。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
老师我上个月是交2000多的增值税,但是缴纳晚了,过了报税期 税务局给划走的,金额是2000多 也不是9000多呢,谢谢了
那你看下你之前每个月都有25栏的数据,是不是30蓝都没有填写啊,一直累积下来的。
是的老师 ,每个月交完税要在30栏填写一下是吧
的,是的,是这么做的。
老师这么多数字都是红字 是正常的是吧 就是自动生成的 不能改是这意思吗谢谢
这红字在你的报表里面显示的是负数吗?
就是上边图片这种红色数字 是正数的
那就没有影响的,没关系。
老师 正常就是红色的吗 还是应该是黑色数字?
正常的应该是黑色的数据。
老师 那我这个为什么是红色的呢 帮忙 看看 谢谢了
好,你再退回退出去重新进试一下,看一下是不是红色的,我不太清楚你们单位那
重新进来还是红色,好吧 谢谢了
不用客气,工作愉快,你可以问一下税务局。