这个是上一个月的应补税款,如果你是正常交税的,在三十来和他填写一样的金额就可以的。

老师 我们家是一般纳税人 2021年6月有多交的税款7月税务局给退回来了,2022年为什么还在增值税主表还第25行和第32行显示期初未交税款多缴为负数呢?
老师好 我们是非盈利组织,是银行协会,省上给我们一笔员工的考试费用,已经转到我们的对公户了,但是出纳因为现金还有,这笔款项也不多,就用现金发放给员工了,就是在对公户上这笔款并没有取出来,那我怎么处理呀这个账务呢,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢。
老师 您好 我的主表第25行怎么为9000多呢 没有欠缴或者多缴的税款呢 ,麻烦帮忙看下,谢谢了
老师,您好,到手工资是50000,个人承担社保公积金是5299.14每个月,现在怎么推算出税前工资呢,我自己测算了,也没有算出来,麻烦老师给个公式或者算法,或帮忙算下,感谢,急啊。
老师你好,请看一下我这个申报表有啥问题吗?由于1月份开具了许多免税发票,请帮我看一下这个申报表缴纳税款正确吗?今年有没有出一个政策,超过30万,开具免税的发票需要缴纳税税款。麻烦老师看一下我缴纳税款是否正确呢?
好奇,如果税收编码长期开错几年,税率没错。一般查到,会怎么让处理的。
服装辅料皮标,税收编码是什么
服装辅料拉绊税收编码是什么
老师,麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
请问2月个税已经申报,但是2月工资3月份老板又没有发放,已经过了申报期可以撤回重新申报吗?有没有影响?
配餐的商贸公司,现在遇到两个问题。 一:公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票,剩下的4辆有租赁合同,现在的问题主要是这两张发票怎么处理,一个二手车购买发票,一个有形动产租赁发票,主要是开车给学校送餐,租了车每天配送,我们的收入既有免税,又有不免税的,车辆也没有分哪辆车送免税,哪辆车送非免税的,这种情况怎么处理? 二:公司的经营场所也是租赁的,都是个人的,账务处理和税务上需要注意什么,水电费怎么才能合理计入成本
老师为什么D选项为什么不对?提高单位变动成本,不应该是增加保本点吗?也就是不会降低
公司的员工餐厅,现在的运营模式是自己采购食材,雇佣厨师支付劳务费,员工自己交一部分餐费,然后公司补助一部分(国企),之前都是走应付职工薪酬福利费,在新的政策下,我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策,要具体的做账步骤,及确认收入流程
个体户,若是查账征收,假设年收入5万,都没有成本。那是具体怎么纳税,纳税多少。谢谢
老师您好,今天去发现这笔业务 借:银行存款, 贷:应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂,是不是做错了,为什么贷方是:应付账款呢,为什么不是应收账款呢
老师我上个月是交2000多的增值税,但是缴纳晚了,过了报税期 税务局给划走的,金额是2000多 也不是9000多呢,谢谢了
那你看下你之前每个月都有25栏的数据,是不是30蓝都没有填写啊,一直累积下来的。
是的老师 ,每个月交完税要在30栏填写一下是吧
的,是的,是这么做的。
老师这么多数字都是红字 是正常的是吧 就是自动生成的 不能改是这意思吗谢谢
这红字在你的报表里面显示的是负数吗?
就是上边图片这种红色数字 是正数的
那就没有影响的,没关系。
老师 正常就是红色的吗 还是应该是黑色数字?
正常的应该是黑色的数据。
老师 那我这个为什么是红色的呢 帮忙 看看 谢谢了
好,你再退回退出去重新进试一下,看一下是不是红色的,我不太清楚你们单位那
重新进来还是红色,好吧 谢谢了
不用客气,工作愉快,你可以问一下税务局。