您好 采买的物品和配备的人员产生的费用入成本 是的

客户目前的主要工作是研发。在对研发部进行访谈时,研发部部门经理说他们研发部有12个人。但是工资总额中,研发费中的人员有23个人。财务部经理的解释是,目前公司的重点工作是研发,生产部和质控部的人,生产部、质控部虽然是独立的部门,但是这两个部门的工作还是为配合研发工作而存在。生产部人员是试制产品,质检部员工是检测试制产品。按照谁收益谁承担费用的原则,生产部和质控部的薪酬费用归入研发费。你觉得生产和质检人员的工资要不要从研发费调整出来?
请问高新技术企业如何进行成本核算?就是大致方向有哪几个? 我们公司是做药物检测的,购进的是办公用品和原材料,固定资产及其维修测量,再就是各种人员工资,主要都是好几个项目一起进行的,但是要核算每一个项目的成本,我应该怎么办?
我们是家具的生产销售,给客户补了一个产品,一共200元,我们公司员工承担80,公司承担120,分录是不是: 借:销售费用 120 其他应收款 —**人 贷:主营业务收入 174 应交税费-应交增值税-销项税 26
老师我们公司是承担了核酸检测这个项目,不是主营业务。核酸检测的原材料和管理人员是我们公司承担,检测人员为其他公司,检测一个人政府给4元,其中3元是我们公司的收入,1元是给其他公司。这个采买的物品和配备的人员产生的费用入成本吗?
我们公司中了个标,然后90多万技术服务费,然后呢 实际提供技术服务的是老板的另一个检测公司,然后他们提供的人员给甲方做的服务,目前需要给甲方开票,关于增值税这块,我能用13% 的税率抵扣6%的服务费发票吗?再就是我们和甲方的合同上签订的服务人员是老板检测公司的那些人,不是我们公司的人员,成本这块我怎么弄呢?
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢
是其他业务成本还是生产成本,因为核酸检测过程是购进原材料试剂,实验室领用试剂,然后出结果。
没有产品生产 计入其他业务成本科目比较合适