你好 ; 借:单位管理费用(负数)贷:应付职工薪酬(负数)。预算会计借:事业支出(负数)贷:资金结存(负数) 退回工资的会计分录借:库存现金/银行存款贷:应付职工薪酬同时结转:借:管理费用/销售费用(红字)贷:应付职工薪酬(红字)

老师,上个月的工资计提也发放了,后面有一个临时工的工资退回来了,那退回来的那个工资要怎么做账?需要冲减计提的那个分录吗?
老师,我们已发放了这个月的工资,然后有一个员工退这个月一半的工资给我们,现在需要怎么做财务会计分录和预算会计分录
老师,7月份给教师发了工资,记账时计提了工资,然后发放了!然后需要把一个老师的工资退回到基本户,已经退回了!预算会计和财务会计怎么做账
老师,事业单位财政直接支付的工资。多支了1个月!我把工资收回后存到基本户,然后汇到财政!先收回的工资,财务会计和预算会计怎么记账!又退回到财政,预算会计和财务会计怎么记账!
老师,我是事业单位,财政直接支付的工资。7月份给1个老师多支了1个月的工资!我把工资收回后存到基本户,然后汇到财政!先收回的工资,财务会计和预算会计记账方法!又退回到财政,预算会计和财务会计怎么记账!
烟的发票应该入什么费用呢
电商的售后服务中,因质量问题给买家赔付,这个要怎么记账,做营业外支出还是冲减收入
商贸企业,我现在做10月账发现我7月结转当月销售成本,多结转了417.96元成本,怎么平账,然后我10月开票一份发票名称错了,现在11月冲红重新开,10月还是按照错的做账吗(成本按正确的还是错的),到时11月就做负数的凭证是吗
我们销售混合菌菇,就那种干的菌菇汤包,税率是多少?属于蔬菜免税政策里吗?
其他人不接,郭老师,付的房租,25.9-明年8月房租,还有押金一个月,这是付款的,后面才收到进项发票,我要怎么做账
老师请问退休人员 每个月拿退休金3500 再参加工作每个月3000这样一年超过6万 需要缴纳个人所得税吗谢谢老师
委托收款可以是不同行业的吗?比如实际是卖服装的,委托收款至建筑工程行业公户,这样可以吗?有没有啥风险??
老师,帮我看一下,发票开的对不
小规模开具的专票农产品3个点的专票,按九个点计算抵扣进项,会计分录是不是要把增加的进项自己加上去
老师,帮我看一下,发票开的对不