你好 ; 借:单位管理费用(负数)贷:应付职工薪酬(负数)。预算会计借:事业支出(负数)贷:资金结存(负数) 退回工资的会计分录借:库存现金/银行存款贷:应付职工薪酬同时结转:借:管理费用/销售费用(红字)贷:应付职工薪酬(红字)
老师,上个月的工资计提也发放了,后面有一个临时工的工资退回来了,那退回来的那个工资要怎么做账?需要冲减计提的那个分录吗?
老师,我们已发放了这个月的工资,然后有一个员工退这个月一半的工资给我们,现在需要怎么做财务会计分录和预算会计分录
老师,7月份给教师发了工资,记账时计提了工资,然后发放了!然后需要把一个老师的工资退回到基本户,已经退回了!预算会计和财务会计怎么做账
老师,事业单位财政直接支付的工资。多支了1个月!我把工资收回后存到基本户,然后汇到财政!先收回的工资,财务会计和预算会计怎么记账!又退回到财政,预算会计和财务会计怎么记账!
老师,我是事业单位,财政直接支付的工资。7月份给1个老师多支了1个月的工资!我把工资收回后存到基本户,然后汇到财政!先收回的工资,财务会计和预算会计记账方法!又退回到财政,预算会计和财务会计怎么记账!
老师,请问开票内容:网络广告宣传服务,是选择分类编码是多少昵
老师,24年的火车票今年可以报销,抵扣进项税嘛
5月份暂估入库商品已结转成本,6月份冲销暂估重新入账的会计分录怎么写
四月开的跨区域报告,四月开的票,但忘记报验预交税金了,六月发现刚报验完,预交税金可以选择所属期六月吗?选择四月会缴纳滞纳金吧?
#提问# 老师社保基数不在电子税务局里面进行调整会出现什么结果?
老师,请问我刚发现,几年前的有一个月的进项没有做。我现在怎么补做啊。一个是库存商品,一个是住宿费
老师:3月租金、2月水电费一部份是4月支付,一部份是5月支付,是不是要先计提再支付?
我在旅游公司上班,请问支出的保证金,出报表的时候做成本里,还是单独列出来?
请问老师母公司有应收子公司的应收账款10万,子公司有应收母公司的应收账款5万,请问老师,这两个可以合并抵消吗?如果可以合并后是只保留应收账款5万吗?
请问社保滞纳金录入什么科目