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老师你好,工资的分录:借其他应收款/员工社保 贷:银行存款 借:其他应付款 贷:其他应收款/员工社保 可以这样吗

2024-02-25 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-25 17:11

这是做了个什么呢

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快账用户2473 追问 2024-02-25 17:28

工资可以用其他应付款冲吗

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齐红老师 解答 2024-02-25 17:29

这个分录做完根本就跟工资没关系了

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这是做了个什么呢
2024-02-25
说计提社保不能,借管理费用 社保。贷应付职工薪酬 社保。这个有错嘛?
2022-10-20
你好,那实际应该是用其他应收款,是这个意思吧,现在借其他应付款,贷其他应收款。以后你用一个网来科目就行。
2023-03-20
同学,你好,分录完整应该是这样的 工资计提: 借:管理费用-工资 管理费用-社保费(公司部分) 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保费(公司部分) 扣社保费: 借:应付职工薪酬-社保费(公司部分) 其他应收款-社保费(个人部分) 贷:银行 次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款
2022-01-10
您好,应付职工薪酬之前有没有计提啊
2023-01-09
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