您好 可以本月月末的时候一起做调汇
老师您好,请教一个问题,供应商预付为人民币,应付为欧元,核销货款时,我是应该先将欧元折成人民币后冲销负债?差额放到了汇兑损益,汇率我们是先按月初汇率结算,月末再调整汇率的,请问老师改怎么处理合适
老师您好,之前财务做的分录我不知道该怎么处理,2月份和3月份的时候外汇有两笔结汇,转到人民币账户,但是她做的分录是:借:银行存款-XX银行 贷:其他应付款,我该怎么调呢?
老师,你好,想请教一下,由于上月外币没有业务发生,所以就没期末调汇,想请问一下,要把上月外币进行调汇,当月应该怎么做账呢?
老师,您好,上月其他应付款外币,没有月末调汇,应该怎么处理?
老师,(3)偿付上月应付账款,不应该是 按发生时的即期汇率7.35,借:应付账款 贷:银行存款,月末再调整汇兑差额 如果按照答案上的,(4)收到上月应收款,为什么没有做差额处理
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的