你好那你做的那个科目的

老师,客服给我们付货款:借:银存12000,贷:应收账款。等开票给客户时:接:应收账款,贷主营业务收入,销项税额。 客服误多多付300,退给客户,我改怎样做?
客户多转了货款给我们,我们这边没有做多的收入和应收,转回给客户的多收款要怎么做账
我们应收账款186727.3元,开了246800的发票给客户,收到货款246800,这个多开票的金额我们是不是要多交税?多开票的应该交多少税呢?退回客户59471元,请问这几笔怎样做账务处理呢?
老师,我公司代客户(A)收客户(A)客户的货款,会计分录:借:银行存款 代:其他应付款;这部分代收的货款(A)客户和我们有业务往来,我司收客户A应收款,客户(A)让我们用代收的货款冲应收客户(A)欠款,借:其他应付款-A客户客户的货款 贷:应收账款-A客户,如果多余的货款需要退还给A客户,做退代收货款的这部分,需要怎么做分录。请帮忙分析解答,谢谢老师
老师,有个客户从我们账上过账,他欠我们的货款,然后我们把多余的款又转给他其他的客户,这账要怎样做呢
支付一笔15万的小区整治费用,对方没有要下个月才给开发票,如何做账 可以直接分录 借:待摊费用 贷:银行存款
公司的购销合同为客户给,出货单我们自己弄,问题是: 1. 购销合同上的产品名称为客户的叫法,出货单上的名称为我们公司的叫法,合同上的数量有时候与出货单上也不一样, 2. 数量+单位客户的叫法与我们的叫法也不一样, 3. 先出货,后开发票给客户,发票按客户的要求来,但是出货的时候不知道客户的要求,导致想在出货单上衔接上,也行不通, 老师,要求四流一致,这种情况如何管理呢
老师您好,责任中心和成本,利润,投资中心啥关系呀
老师,小规模,印花税销售缴纳,进货用缴纳吗
老师,请问工商年报中24年6月30号前注册的公司,认缴年限是统一为20年还是改为2032年6月30号前?
老师,我在上海,添加办税员开票不行怎么回事,老是提示处理失败、超时怎么回事,是拉黑名单了吗,我这么猜的
请问预收账款:是会存在这种,货已交或已提供服务,但没开票的情况吗
公司的客户买了台货车,公司给客户发点红包说是祝贺他购车,请问这个费用怎么分录
老师,请问国补购买的固定资产电脑没有发票可以报销入账吗?
什么情况下可以先企业所得税申报收入,先不交增值税呢。 账上挂了预收款,服务已完成,对方还没要发票,我们能先借预收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额吗,税费结转未交增值税后挂着,等开了发票,直接借应交税费未交增值税 贷银行存款
我们只按应收的货款做了,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税的,然后发现钱多了 我们就直接退回多的部分 现在不知道退回多的部分要怎么做账
借银行贷应收账款 借应收账款 贷银行存款
直接反冲吗?第一笔金额是按全部,第二笔金额是多的吗
你好 对的 是这么做的