已申报个税的时候是按照哪一个申报的,按照计提的话,你可以差额放到营业外收支

老师上一个会计是先计提四月份的工资结果现在四月应付职工薪酬余额在借方5万,我五月份的时候跟他的做账方式不一样,实发工资8万,我如果先计提四月份的工资,把之前的平了,可是等发放工资的时候,银行卡这边又没法平了,这该怎么调呢,我想现在当月计提当月发放,不知该怎么调账?
老师,单发辞职工资的时候四舍五入了,多付的五毛钱可以从营业外支出中走吗?还是说调整计提的工资,可是调整计提的工资,银行存款会少五毛钱,我这样做可以吗?
老师,你好,我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本,贷应付职工薪酬-工资,12月的时候还是不会发,要1月份的时候才发放,那我12月份的时候做分录可以这样写吗?借应付职工薪酬,贷其他应付款(延期工资)。
从基本工资里多扣出来的个税有200元。科目余额表个人所得税贷方有200元。在2023年12月发放工资时,给职工多发了5元。基本工资应该发9000元,实际发放9005元。做分录可不可以为:计提时:借业务活动费用9000贷应付职工薪酬9000。支付时:借应付职工薪酬9000个人所得税5银行存款9005。然后剩余多的个税,借个人所得税105贷其他应付款105还是说先将多余的个税借个人所得税200贷其他应付款200计提工资借业务活动费9000贷应付职工薪酬9000支付工资时借应付职工薪酬9000其他应付款5贷银行存款9005可以这样调整账目嘛?(自己理解的就是多扣的个税再还给个人)
从基本工资里多扣出来的个税有200元。科目余额表应交税费一个人所得税贷方余额200,(是前期从工资里多扣的)个人所得税贷方有200元。在2023年12月发放工资时,给职工多发了5元。基本工资应该发9000元,实际发放9005元。做分录可不可以为:计提时:借业务活动费用9000贷应付职工薪酬9000。支付时:借应付职工薪酬9000个人所得税5银行存款9005。然后剩余多的个税,借个人所得税105贷其他应付款105还说先将多余的个税借个人所得税200贷其他应付款200计提工资借业务活动费9000贷应付职工薪酬9000支付工资时借应付职工薪酬9000其他应付款5贷银行存款9005可以这样调整账目嘛?(自己理解的就是多扣的个税再还给个人),我是想用多出的个税冲减多支付的工资,之前的两个问题点追问一直提示系统繁忙,所以只能再发一遍问题。请问老师这样做分录可不可以,谢谢
老师,一般户可以发工资吗?怎么样才可以发
老师,分销端卖货,与客户对账时加收了12元的偏远地区运费,对方要求我们开票开运输服务费,这个我们能开吗?税率应该是多少,税目编码是按照运输服务费去开吗
其他应付款转营业外收入主要满足三年以上吗?
1、在两家公司任职 一家公司交社保发工资 另一家新公司两家公司无关联 新公司发一部分工资 两个公司都申报个税 只在一家公司交社保 算合规吗 2、新公司筹建期 只有这个人发2000一个月 申报个税 不交社保段合规不 这样发放有什么不妥或者风险不
你好老师,我们公司和别人合作开的实体店,品牌围裙是我们定制的,怎么做账
老师您好!想问一下母公司开商业承兑汇票给子公司走的往来款,子公司用于支付货款,6个月承兑到期后现金流怎么选呢?
老师,我单位25年汇算清缴已经不是小型微利企业了,26年7月申报26.月报表,附加税还享受减半吗
老师您好,我们公司租的厂房,23年购入一批钢筋和混凝土413888元计入在建工程科目,现在结转在建工程转入哪个科目?
老师 甲方单位给我方开发票,海鲜礼盒,这个项可以吗?
2025年第四季度的企业所得税在2026年1月份计提并缴纳,2026年第一季度亏损,2026年5月份做汇算清缴的时候填增后补缴35元(此笔直接借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税),2026年7月计算企业所得税的时候以上所得税需要减除吗
申报的个税是按四舍五入后的工资申报的,我们是先预估工资,付工资后就补/冲上月的计提工资。
你好,那你应该冲管理费用。
不是冲管理费用,是多做管理费用
老师,能告知下怎么做账吗?谢谢
借管理费用贷应付职工薪酬 二级科目辞退福利