你好,对你可以先暂估成本就可以的。

加工产品用电1月先存10000元钱电费,3月才给开发票8000,1月做账生产成本-电费怎么记?暂估吗?
加工产品用电1月先存10000元钱电费,2月商品就卖了,3月才给开发票8000,1月做账生产成本-电费怎么记?暂估吗?
我们是加工业,1月电费发票2月才能开出来,月末结转商品入库,我生产成本电费应该记在哪个月里?按发票记在2月可以吗?
2019年5月,甲公司某生产车间生产完成A产品200件和B产品300件,月末A产品完工全部入库,B产品未完工。有关生产资料如下。(1)车间领用原材料6005吨,其中A产品耗用4000吨,B产品耗用2000吨,车间一般性消耗材料5吨,该原材料单价为每吨150元。(2)生产A产品的生产人员工时为5000小时,B产品为3000小时,车间管理者工时100小时,每工时的标准工资为20元。(3)生产车间发生折旧费、水电费等97250元,该车间本月仅生产了A、B两种产品,甲公司采用生产工人工时比例法对制造费用进行分配。假定两种产品月初均不存在任何在产品。(4)结转已销售产品成本10000元。(5)将上述所涉及的损益类账户金额转至本年利润。要求:(1)计算制造费用分配率。(2)计算A、B产品应分配的制造费用。(3)计算A、B产品当月生产成本。(4)计提应付职工薪酬的账务处理。(5)结转制造费用、结转完工产品成本的账务处理。(6)结转已销售产品成本、结转损益的账务处理。
某生产企业是增值税一般纳税人,发生以下几笔业务(1)4月3日进口取暖器一批,作为职工福利,取得的海关元税凭证上注明价款10000元,进项税额1300元,款项已付。(2)4月5日销售产品一批,开具的增值税专用发票注明价款10000元,税额1300元,货物已经发出开具普通发票一张,取得优质费收入1000元。款项已收存银行。(3)4月7日没收逾期的出租包装物押金5650元。(4)4月10日支付供电公司本月电费,取得的增值税专用发票上注明价款3000元,进项税额390元;当天收取酒店电费1000元冲销公司招待费。(5)4月15日企业将原材料500元用于职工福利。(6)4月20日企业将价值10000元的产品以成本价8000元发给外省分支机构用于销售。(7)4月27日在产品展销会上将价值10000元(成本8000元)的产品免费发给消费者。作出会计分录
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
你好老师,请问非标准件安装开什么类目的发票呀?
郭老师,我们和二手房东签了租房合同,对方给我们也开票了,二手房东是公司,我们要申报房产税吗
老师奶茶店是一般纳税人,税率是按6%还是13%征收增值税呢
财务对生产的管控,如何着手
去年一出口货物,目前还没有进项,当期做了外销发票红冲,开了内销税率发票,会计分录应该怎么做?
六月开的专票,现在申报5月的增值税,六月开的专票进项税能抵扣吗
麻烦问一下,私营企业,加油站行业,顾客加油给顾客返现金,但年合计支出高达240万左右,没有相关的发票作为凭证,算不算小额零星支出。
老师,我现在的公司是汽修行业,普遍存在返点的业务,就是给客户开A单回他们本公司报销,实际金额在B单,业务成交的同时我们公司给返点,发票按照A单金额开。我是财务助理,负责整理单据和数据统计以及开发票,上面还有总账会计和财务经理。目前开票用几个公司的法人身份在开票,这种情况严重吗?我在工作中应该怎样做才能规避自己的责任?
差额分录怎么做呢?2月已经结转成本了
3月发票回来冲暂估的分录怎么做?差额又怎么做分录?
您好,您是怎么来的差额呢?您先存钱的话,可以借预付账款贷银行存款。 暂估成本的话,可以借生产成本贷应付账款暂估。 后期来了发票以后,把这个暂无给红冲掉,重新入账就可以了。
我是先交的钱,后回来的发票,发票比交的钱少产生的差额,发票没回来时电费需要暂估成本的
整个流程的分录麻烦您帮写一下
借预付账款贷银行存款, 借生产成本,贷应付账款。暂估。 后期收到发票以后,借应付账款暂估贷生产成本 ,然后借生产成本贷预付账款。