您好,这种的是可以暂估的哈

加工产品用电1月先存10000元钱电费,3月才给开发票8000,1月做账生产成本-电费怎么记?暂估吗?
加工产品用电1月先存10000元钱电费,2月商品就卖了,3月才给开发票8000,1月做账生产成本-电费怎么记?暂估吗?
资料:某厂大量生产甲、乙两种产品,该厂2020年6月份的有关资料如下: (1)本月耗用原材料42000元,其中:甲产品耗用29850元,乙产品耗用5000元(材料均在开工时一次投入),生产车间耗用2000元,厂部管理部耗用1500元,在建工程耗用3650元。 (2)本月共发生工资及福利费26000元,其中:生产工人工资及福利费20000元,车间管理人员工资及福利费20OO元,厂部管理人员工资及福利费2O00元,在建工程人员工资及福利费2000元。 (3)本月外购电力费14500元,其中:生产产品用电10000元,车间照明用电2000元,厂部照明用电500元,在建工程用电2000元。 (4)本月固定资产折旧费5000元,其中:生产车间固定资产折旧费4000元,管理部门固定资产折旧费1000元。 (5)本月生产车间发生办公费800元,水费1200元;管理部门发生办公费1500元,水费500元。 (6)该月工时记录为:甲产品15000小时,乙产品10000小时。 (7)本月甲产品完工1000件,期末在产品635件。其中:第一工序结存350件,第二工序结存160件,第三工序结存125件,各工序期末在产品有多有少,数量不稳定。 (8)乙产品无期初在产品,本月投产100件,本月全部完工。产品验收入库时,发现不可修复废品2件,废品回收残值每件60元。 (9)甲产品期初在产品成本9820元,其中:直接材料7120元,直接人工1200元,燃料及动力费500元,制造费用1000元。 (10)甲产品第一工序单位产品定额工时为4小时,第二工序为2小时,第三工序为4小时。 要求:(1)编制各费用要素分配的会计分录 (2)汇集制造费用并编制结转制造费用的会计分录。 (3)计算该厂2020年6月份的产品成本并编制结转完工产品成本的会计分录。 提交
我们是加工业,1月电费发票2月才能开出来,月末结转商品入库,我生产成本电费应该记在哪个月里?按发票记在2月可以吗?
请问老师工厂6月份电费是120000元,7月份开发票,那6月份可以先做暂估生产用电费120000元吗?
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
你好老师,请问非标准件安装开什么类目的发票呀?
郭老师,我们和二手房东签了租房合同,对方给我们也开票了,二手房东是公司,我们要申报房产税吗
老师奶茶店是一般纳税人,税率是按6%还是13%征收增值税呢
财务对生产的管控,如何着手
去年一出口货物,目前还没有进项,当期做了外销发票红冲,开了内销税率发票,会计分录应该怎么做?
六月开的专票,现在申报5月的增值税,六月开的专票进项税能抵扣吗
麻烦问一下,私营企业,加油站行业,顾客加油给顾客返现金,但年合计支出高达240万左右,没有相关的发票作为凭证,算不算小额零星支出。
老师,我现在的公司是汽修行业,普遍存在返点的业务,就是给客户开A单回他们本公司报销,实际金额在B单,业务成交的同时我们公司给返点,发票按照A单金额开。我是财务助理,负责整理单据和数据统计以及开发票,上面还有总账会计和财务经理。目前开票用几个公司的法人身份在开票,这种情况严重吗?我在工作中应该怎样做才能规避自己的责任?
2月商品就卖了,已经结转成本,2000的差额分录怎么做?
您好,你存的时候是不是做的预付账款
存钱的时候是应该借预付账款呢?还是直接借暂估成本呢?要是暂估以后票回来冲暂估时拿银行存款不也冲掉了吗?
是先 借预付账款 贷银行存款,再借暂估成本,贷预付账款吗?这样对吗?
是的,下边你说的对 是先 借预付账款 贷银行存款,再借暂估成本,贷预付账款
谢谢您,都已经结转成本了,红冲的分录怎么做?
可以反方向操作的吧这个