您好,这种的是可以暂估的哈

加工产品用电1月先存10000元钱电费,3月才给开发票8000,1月做账生产成本-电费怎么记?暂估吗?
加工产品用电1月先存10000元钱电费,2月商品就卖了,3月才给开发票8000,1月做账生产成本-电费怎么记?暂估吗?
资料:某厂大量生产甲、乙两种产品,该厂2020年6月份的有关资料如下: (1)本月耗用原材料42000元,其中:甲产品耗用29850元,乙产品耗用5000元(材料均在开工时一次投入),生产车间耗用2000元,厂部管理部耗用1500元,在建工程耗用3650元。 (2)本月共发生工资及福利费26000元,其中:生产工人工资及福利费20000元,车间管理人员工资及福利费20OO元,厂部管理人员工资及福利费2O00元,在建工程人员工资及福利费2000元。 (3)本月外购电力费14500元,其中:生产产品用电10000元,车间照明用电2000元,厂部照明用电500元,在建工程用电2000元。 (4)本月固定资产折旧费5000元,其中:生产车间固定资产折旧费4000元,管理部门固定资产折旧费1000元。 (5)本月生产车间发生办公费800元,水费1200元;管理部门发生办公费1500元,水费500元。 (6)该月工时记录为:甲产品15000小时,乙产品10000小时。 (7)本月甲产品完工1000件,期末在产品635件。其中:第一工序结存350件,第二工序结存160件,第三工序结存125件,各工序期末在产品有多有少,数量不稳定。 (8)乙产品无期初在产品,本月投产100件,本月全部完工。产品验收入库时,发现不可修复废品2件,废品回收残值每件60元。 (9)甲产品期初在产品成本9820元,其中:直接材料7120元,直接人工1200元,燃料及动力费500元,制造费用1000元。 (10)甲产品第一工序单位产品定额工时为4小时,第二工序为2小时,第三工序为4小时。 要求:(1)编制各费用要素分配的会计分录 (2)汇集制造费用并编制结转制造费用的会计分录。 (3)计算该厂2020年6月份的产品成本并编制结转完工产品成本的会计分录。 提交
我们是加工业,1月电费发票2月才能开出来,月末结转商品入库,我生产成本电费应该记在哪个月里?按发票记在2月可以吗?
请问老师工厂6月份电费是120000元,7月份开发票,那6月份可以先做暂估生产用电费120000元吗?
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
老师,我们新的公司,老板说的,不用员工打考勤,就是规定的时间来了,就行了,我们会计,做账,不要留证据吗?考勤表,不要吗?老板是不是不懂,这个,还是说随便,都可以,我的意思,要么用考勤表,要么用钉钉,不知道钉钉,收费不?老师,这个你懂不
老师,商贸企业企业所得税汇算清缴,成本占收入的比例是多少
生产工人领用的老保用品计什么科目
老师好,我同时是a小规模公司和b个体户的财务负责人,我偶尔用b个体户给a公司开票,会有风险不
2月商品就卖了,已经结转成本,2000的差额分录怎么做?
您好,你存的时候是不是做的预付账款
存钱的时候是应该借预付账款呢?还是直接借暂估成本呢?要是暂估以后票回来冲暂估时拿银行存款不也冲掉了吗?
是先 借预付账款 贷银行存款,再借暂估成本,贷预付账款吗?这样对吗?
是的,下边你说的对 是先 借预付账款 贷银行存款,再借暂估成本,贷预付账款
谢谢您,都已经结转成本了,红冲的分录怎么做?
可以反方向操作的吧这个