你好,如果实现了收入,就需要结转相应的成本
请问:劳务公司做了销售,开了销售发票,但没开回来进项票,月底做账,做了原材料暂估入库,结转成本的时候,该怎么做分录?就按暂估数结转成本吗?等票回来后再冲回成本吗?
建筑公司当月收入票已开,当月成本票只回来部分,怎么结转?跨月回来回来的成本票怎么走?
前会计记账的时候,销售时没有结转成本,现在客户退货回来,还要冲结转成本的工作吗?(以前没结转的数据不知道要冲减多少成本)
在1月份时候,由于成本票没有进来,就暂估购进,后结转成本了。在2月的时候,这个成本票回来,暂估的数量金额与成本票上一致,那需要冲红暂估购进吗?需要冲成本吗?
建筑公司,成本票本月没拿回来,结转成本的时候需要结转没有回来的成本吗
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
就是把没回来的成本票做计提,结转该成本?
你好,如果销售了,是的
那如果下月成本票回来了呢?是冲红掉然后重新计提吗?
你好,是的,是这样的