您好,同学,可以的,补回来就可以了。
我7月份计提8月份工资的时候借劳务成本 贷应付职工薪酬 当月结转成本是 借主营业务成本 贷劳务成本 后来他8月份离职了 现在7月份计提及结转的分录8月份是不是负数分录
8月份发放7月份的工资,我在7月份没有计提工资,8月份做的借应付职工薪酬,贷银行存款,结转工资的时候,借主营业务成本,贷应付职工薪酬,可以吗?物业公司小规模
应付职工薪酬结转成本时有部分没有结转,可以跨月结转吗
5月份的时候应付职工薪酬结转主营业务成本填错金额,有部分没有结转,可以在7月份结转补回来吗
老师,7月份的账有错,成本没有结转,这个可不可以在11月份结转呢,还是必须在7月份去结转呢,主要在7月份结转,财务报表到时候又要改动,要更改财务报表是不是必须去税务局更正才行呢,季报已经报送了
老师计提社保的时候一项一项分着计提,还是直接来总数计提
老师,我找了一份工作,他实习期是两个月,但是我26年6月份才毕业,我现在入职两个月后就要签劳动合同,今年9月到第二年6月的规划,怎么和HR聊,毕竟我没有毕业证,如果在此期间签劳动合同,毕然我的应届生就没有了。怎么和HR规定我的实习期,以及实习期结束之后的内容啊?
计算外贸企业的税负,要算上外贸开票收入来计算税负吗?
小规模企业可以核定征收么
一般纳税人,贸易公司,如果购进的东西,入了库存,但是自用了,这种情况怎么处理?然后要进项转出么
商贸企业如何对账?多个收款码,每天业务非常多
电脑怎么看直播课程?
老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?
因为刚刚报完季报才发现,如果不影响我就下个月调整回来
没事的,没影响,下个月再再调整就可以了。
好的,谢谢老师
在追问一句,如果跨年了是不是就不行
跨年的一样也能调整,哈,没问题的。
好的,谢谢
祝您生活愉快开心,