您好! 1、当月未收到发票,会计分录如下: 借:预付账款/其他应收款 贷:银行存款 2、收到发票后,会计分录如下: 借:管理费用 贷:预付账款/其他应收款 收到发票但未付款的账务处理 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款

先付款!没有发票怎么做账(下个月会收到发票!)付款分录!收到发票分录
咨询下记账的问题 1.先付款还没收到发票,付款和收到发票时分别怎么记账 2.先收到发票未付款,付款和收到发票时怎么记账
1.先开发票未收款时,收款时 2.已收款未开票时,开票时 3.已付款未收到发票时,收到发票时 4.先收票未付是,支付时
老师请问,我们支付的劳务分包款 钱已付 发票还没收到 付钱时和收到发票时分别应该怎么做账呢
老师,先付款后到票的,付完款要记账吗?还是等发票收到再做账。
请问老师,公司接订单,一般需要给客户公司返利,这种怎么做合规?
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以指导一下在电子税务局怎么操作吗?
老师,你好,我是山西太原,我公司新开立社保户后,新增人后去进行社保申报确认,显示无有效的汇总预处理信息,怎么弄
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以这么操作吗
老师,公司章程的电子档,可以在国家信息公示系统里面下载打印出来么,不需要盖章的
请问公司把不用的车租给了别的公司,怎么给他开发票呢。公司是没有租赁这个经营范围的
老师,您好!医药公司(贸易)型的,正常的资产负债率是多少比较安全
长期待摊费用,本月摊销还是次月
老师,我们公司注销清算期,报表里银行存款还有余额,其他应付款(之前老板支付工资款)还有余额,可以借其他应付款 待银行存款 吗这样操作可以吗?
老师,你好,长期待摊贷方余额越来越多,是不是做错了
先付款,再收到发票,等收到发票时,为什么要记 借 管理费用?买的是商品,也记 借管理费用么?
商品的话计入库存商品