您好! 1、当月未收到发票,会计分录如下: 借:预付账款/其他应收款 贷:银行存款 2、收到发票后,会计分录如下: 借:管理费用 贷:预付账款/其他应收款 收到发票但未付款的账务处理 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款

先付款!没有发票怎么做账(下个月会收到发票!)付款分录!收到发票分录
咨询下记账的问题 1.先付款还没收到发票,付款和收到发票时分别怎么记账 2.先收到发票未付款,付款和收到发票时怎么记账
1.先开发票未收款时,收款时 2.已收款未开票时,开票时 3.已付款未收到发票时,收到发票时 4.先收票未付是,支付时
老师请问,我们支付的劳务分包款 钱已付 发票还没收到 付钱时和收到发票时分别应该怎么做账呢
老师,先付款后到票的,付完款要记账吗?还是等发票收到再做账。
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
先付款,再收到发票,等收到发票时,为什么要记 借 管理费用?买的是商品,也记 借管理费用么?
商品的话计入库存商品