你好 先冲销无票的费用支出 借:银行存款,贷:以前年度损益调整—管理费用 今年根据取得的发票 借:以前年度损益调整—管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款

请问老师我上年度疏忽了,凭着银行回单就直接入了管理费用,今年8月底我收到增值税专用发票请问怎么做账?谢谢老师!
老师您好,请问我们去年的研发专利摊销忘了在研发支出科目过一遍了,直接放到了管理费用,那么就影响了我们加计扣除,那么今年调账,应该怎么做
我们公司是一般纳税人,前会计2022年当时只有银行付款回单,没有收到发票,会计挂借:管理费用-办公费 贷:银行存款 今年6月份专票回来了,已在今年6月份认证了这份发票,请问老师今年6月份如何账务处理?
老师 我交了一年的房租120000 收到了专用发票 请问我做账借:预付账款 应交税费-进账 贷:银行 月末借:管理费用贷预付 请问进项税这样处理对吗
老师,去年年底收到集团内部借款利息,之前直接冲减财务费用。在今年五月份开了简易征收发票。也申报的增值税了。我的发票怎么做账?去年账务是借,银行存款。借-财务费用。
老师,去年销售一台机器,那时候暂未开票,审计需要给一个情况说明,怎么写比较好呢
老师您好!总公司发工资申报个税,分公司交社保不发工资个税0申报可以吗
公司是生产制造型一般纳税人,账上没有固定资产,也没有做过房租、管理人员工资这些成本,法定代表人在24年时已经去世。现准备注销不再经营,账面有很多货款没有收回,也有部分货款没有支付。我接手后看到26年第一季度公户还往法定代表人账户打款29万,账上挂借方其他应收款挂法定代表人200万,借:应收款-暂估146万+,借其他应收款-暂估-167万+,贷:应付款-暂估-591724.22,贷:其他应付款-暂估41373.23,。我接收就是帮其注销,把账做平,现在我应该怎么合理合规,尽量把税负做到最小?@朴老师
增量发票,合同非常长咋办?
我司准备出口,出口退税备案的流程是什么
老师,从7月由小规模纳税人变更成一般纳税人,需要7月当月操作变更,请问先申报2季度报表再变更,或先变更再报2季度报表,有什么区别吗
请问:昨天开具的普通电子发票,发现有错,今天更正,是“作废”操作还是“冲红”操作?谢谢
老师,21678元要交多少个税,怎么算的
外贸出口企业为什么有利润,我帐上看不到钱,收汇已收,退税款没有下来
填报工商年报的时候,年度没有实缴投资款的信息,可以填0吗,日前填本年度的最后一天?
谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。