你好,查一下你是少做了收入少做了成本,还是销售出去做了收入没有结转成本
老师,账面上还虚挂着存货800万元,这是之前遗留问题,早就没有库存了,请问如何处理库存省税?
请问库存没有货,但账上还有存这怎么处理?
老师,请问我们账上还有一百多万的存货,但是现实没有了,这个怎么处理呢
老师,账面库存有存货,但是实际上没有这个东西了,怎么做账务处理?
老师,请问我们公司还有一百多万库存在账上,但是这些货物其实已经没有了,该怎么处理
公司收到个人合作投资款,不入股公司,不用退还,只投资一个项目,并参与项目收益分成,如何做账?
请问,办公室电费开的发票是个人的,能税前抵扣成本吗?
请他应付款 贷方余额,是代表公司欠别人的吗
合伙企业缴纳生产经营所得税是用合伙个人缴纳税款的,需要入账吗?
老师公司贷款银行要求提供会计人员职业资格和身份证有什么危害吗?
老师,支付专家的评标费,专家不是本单位员工,按劳务报酬代扣代缴个税,但是没有发票,500元以下的劳务可以凭自制的收款凭证作为小额零星支出入账,汇算清缴的时候不调增吗
安全生产费用会计分录有哪几步
老师,企业2023年开始停产还需要交房产税吗?
老师好,个税哪天截止什么呢?
老师您好,我现在查出来2022年有一笔发票没有做价税分离,因为我们是一般纳税人, 但是我收到后没有做进项,直接做到管理费用了,这种现在应该怎么调整呢老师
如果都没有呢?
那你查一下什么原因,说一下原因给你调整
不知道原因
那你当时购入的分录怎么做的?
借:库存商品,贷:主营业务成本,银行存款
借主营业务成本贷库存商品
没看明白
你好做相反的分录的意思 让你的库存商品减少
直接增肌成本,减少库存?可以这样吗?
你好,可以的啊,你之前不是多做了这一笔啊,可以这么做的。
要留存什么资料备查吗?
自己在摘要里面写清楚就可以的 税务局查账就说之前多做了
如果是以前年度,记错了怎么调整?以前结转成本记成借:主营业务成本,贷:其它应付款
你好,正确的应该是借主营业务成本贷库存商品吗?
如果是的话,现在借其他应付款,贷库存商品。
之前按毛利法结转成本,成本结转少了呢?估少了,现在怎么处理?
你好,现在补上借主营业务成本贷库存商品,不修改汇算清交的做这个。
也是以前年度成本做少了,也向上面那样改?
什么不修改汇算清缴?
你好,对的是的,是这么做的,以前年度不得做汇算清交,你修改以前年度的情况下,涉及到损益类的应该修改汇算清交。