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老师您好,我开了发票红冲了,然后又开了一张正确的发票,增值税纳税申报表上要体现红冲的发票吗?

2022-09-06 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-06 09:37

。按照扣除负数的金额申报。

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。按照扣除负数的金额申报。
2022-09-06
你好,三月份正常报就可以了。4月份冲红和3月份是没有关系的。
2021-04-18
当月直接红冲就不用账务处理。
2024-02-01
你好 对 这样操作是正确的 
2021-06-17
你好,税率变为6%,那纳税的金额变大是正常的
2022-04-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

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