您好 把上个月的发票红冲 然后再开具

请问下月初跟客户核对上月账务,然后开票,这个要怎么入账?是上月发出,次月才开销售发票
问下建筑施工单位如果上个月底开了销售发票然后这个月头发现金额开错这个月要重开那上个月这发票成本要结转吗?
老师,因为快递费是每个月月结的,这个月给人家多转了0.03元,因为我发现开票开少了0.03,发现自己多给,那我这个月应该怎么做账,,是不是做个预付账款?然后下个月我打算少给人家0.03,冲减预付账款。
老师,我们上个月卖出去的产品没给开发票,这个月开的发票,我上个月做的是借:应收账款 贷:主营业务收入 ,这个月我收到奶款了发票也开了,需要把上个月的这个分录红冲,然后重新入账吗
如果上个月收到发票,这个月月初结账了,然后这个月因为付款账户和发票不一致要重开发票,该怎么办
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
影响会计结账吗
对方开给我们的发票
不影响会计结账啊 这个月红冲 影响9月份账务
可是发票上个月就开给我们了
您上个月已经做账了啊 本月再红冲 再开具正确的就好了啊
我没做过账,所以不大懂,意思说哪怕发票上个月开给我们,只要我们没付款,就不把发票算上个月的账,等我们什么时候付款了,才把发票算哪一个月的账吗
您上个月发票已经入账了 而且已经结账了 发现错误 本月红冲就好了 不影响上个月的账
好的,知道了,
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问