你好,如果开专票的话,3% 附加税,6% 出租收入还需要缴纳一个印花税,万分之三减半所得税根据利润,利润100万以内的税率2.5% 加起来在6%左右的。

老师,小规模公交公司和出租公司,增值税和企业所得税怎么计算,怎样收费的?不开票收入+开票收入?
企业小规模减免的增值税计入到营业外收入,银行存款的利息收入,这2样收入对于有限公司和个人独资企业需要交所得吗
老师,我们公司是小规模企业,开票1%,交了25729.68元增值税,可以推算出营业收入吗?
老师,公司卖了一台车,报税的时候增值税收入和企业所得税收入不一样,怎么办
老师、我们公司是小规模公司、安保公司、开出去的发票是差额征税发票、那增值税和企业所得税的不含税收入是不是不一致的?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
资产负债表上待处理财产损益是负数可以吗
我们是养老院。乡镇特困老人 桌子凳子是民政局管买。但是我们先让我们垫付。以后给我报销。怎么写凭证。现在我们先垫付怎么写。后期收到报销怎么写
如果是普通发票,还有无票收入的,增值税、附加税不需要缴纳, 出租收入印花税千分之一减半,刚才打错了 企业所得税还是和上面一样的,综合起来在2.8%左右的。
老师,今年不用缴纳增值税,我说的是明年,假如季度收入(开票收入+无票收入)超过45万,超过部分怎么算增值税,如季度收入是65万(开票收入+无票收入),超过了20万,这20万怎么计算增值税?公司要缴费多少钱?
65万乘以3%,按这个来全额缴纳增值税的,炒股的全额缴纳。
超过的全额缴纳的 不免的
企业所得税呢?老师
企业所得税的根据利润和上面的是一样的算法。
利润在100万之内是乘以2.5%吗?
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快
老师,最后一个问题,政府补贴的资金,要交增值税吗?如这个季度增值税收入50万,政府补贴20万,报税时70万还是,50万?
不需要缴纳增值税。