。借管理费用等社保,贷应付职工薪酬。

老师,计提社保和缴纳社保的会计分录应该怎么写呢
计提有社保的工资会计分录该怎么做
计提社保费应该怎么做会计分录?
计提社保的分录应该怎么做
老师,计提工资和社保的会计分录怎么做呢?然后支付社保时的分录又该怎么做?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
老师,请问刚建账套填期初数的时候,有一笔数据是挂到法人那好,还是放到存货好?现在这笔数据不知道什么业务了,查不到了
老师好,汇算清缴里的,第三十行,其他,包括哪些呢?
商业大楼租户用电,现在数电发票,怎么给对方开票
老板每月给自己发了25300工资,请问缴纳社保养老保险工资额度要给他定多少
老师,费用报销单或者付款申请单给供应商后,供应商后来才给开具的发票,收到这发票时实操中是不是也得需要业务下载然后走一下什么手续呀,还是直接电子版发给财务或者口头说一声给财务直接就冲账呀?实际工作中一般如何做比较高效且风险小呀?
应付里面的明细是不是只需要计提公司部分,但是缴费是一起缴费的,个人缴费的部分需要重新做个分录吗
计提的是单位的部分 个人的事,发工资的时候扣下来。