同学,你好 考试的时候,不能这么写
老师,写会计分录的时候一定要把借方的放前面,贷方的放后面吗? 比如贷:银行存款 借:管理费用 这样贷方在前面就错误吗?
一个企业他发生了一笔工资退回,这个时候借方是银行存款,贷方是应付职工薪酬,那这个时候因为他的借方不是任何费用类科目,我怎么才能做到应付职工薪酬的贷方和费用类的借方勾稽呢?就比,他后面冲减做的是红字冲减,就导致,现在管理费用的借方比应付职工薪酬的贷方少了退回的工资数。麻烦老师写下完整的分录
老师,银行存款借贷发生额错误如何调整?前任会计是手工账,等我接手以后是财务软件,因为她把借贷发生额算错了,导致银行存款余额错误,如何调整?我检查了前面关于银行存款的分录都是对的,就是登明细帐的时候,发生额算错了,
老师,我今天第一天入职做会计,收到了份银行流水,里面标记了借方和贷方发生额。但是我发现这个银行存款的借贷方,好像和我平时做账分录的银行存款不一样?平时分录的银行存款贷方表示减少,借方表示增加。银行流水的借贷方发生额是反着来的吗?
老师,之前会计做账没有计提应付职工薪酬,现在要发放上个月工资,贷方是库存现金,借方写什么呢,之前的都已经年结了,之前一直都是借方管理费用职工薪酬贷方银行存款
单位购买风油精、花露水、藿香正气水和茶叶,做账能放到管理费-办公用品里吗?还是放到福利费里?谢谢
老师,我有一张发票我以为已认证,后部分退货,我红字部分4月份做进项转出,在增值税申报时无法在附表二填写,现在才发现原来那张蓝字未认证,那我这个月认证,帐要怎么调整
老师,昨天我们启用了金蝶财务软件,25年的账务是从亿企赢代账软件导过来的,说固定资产需要重新录入维护,我头一次做 ,不知道怎么个维护法,取数都是咋取数?另外,25年5月我是新接手的这家制造业公司,5月份公司购买模具入固定资产了, 固定资产-模具 47,787.61 元 应交税费-应交增值税-进项税额 6,212.39元,这个我没有在固定资产卡片增加,是不是这月要增加上,6月份又购买模具2000元作为固定资产了,这个也得在固定资产卡片增加吧?另外固定资产卡片 这月若增加了是不是自动下月开始提取折旧了啊?这就都是我一键生成的凭证
请问老师,我们公司买车,以公司名义购买新车,用旧车置换,4S店有政策,车款实际是13万元,为了享受政策我们从公户支付14万元,多支付的1万元后面月份返还给我司,然后发票实际开13万元,最终资金与发票金额一致,没有问题是吗?
老师我们的进项有个9个点的电信增值服务,但是我们上家要我们也开9个点的电信增值服务,我们公司开不出来,这样9个点的票可以用吗?
老师,我们下水管道维修,发票开具的是实际更换的水泥管,这个在政府会计制度下是列支维修费呢还是专用材料费呢?对方单位是建材公司
你好!我本月进项发票不认证也不做账下月做认证和做账可以吗?
老师,我们公司去年反向开票开的玉米发票税务局今年让调出去,那我们需要把反向开票的玉米购入先开冲红吗?然后再做进项税转出修改吗
老师去税务局实名认证,财务负责人可以去吗?
去年收到医保局结算1万元,应该挂账2万,但是去年没有挂医保局的应收账款,收到1万元直接做银行存款+主营业务收入,今年开始重新挂医保局的账,请问去年的账怎么调整做分录
就是平时工作可以贷方在前面,考试的话借方一定要放前面是吗?
同学,你好 嗯嗯,是的