需要下载的呀,下载之后那个才能重新开负数发票。

老师,打开认证系统,显示有张红字电子发票,这种情况下一步需要做什么?电子发票不是只能作废不能红冲吗?
老师,我这边开了一张200的电子专票,在红冲的过程中,我红冲了一张100的,还有一个100的不让我提交红字信息表了,是不能分开红冲吗?可以去税务局给红冲掉吗?
老师,电子专票的冲红,还需要红字信息表审核下载吗?讲义的步骤没有这一步,老师讲课有这一步
老师 我想问一下 如果当月开错了票 电子普票,,不是专票 ,,也需要填红字信息表吗,,还有负数发票都是什么步骤呢
老师我在听开具红字专用发票那,增值税专用发票红字信息表审核下载,出现演示系统不能下载,到下一步负数发票填开那,打开红字信息表文件,点击出现请先下载红字发票再导入。这步不操作,我想操作下一个内容还操作不了
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
电子专票充红也需要下载?那课件落下了
哦,你说的是电子专票,不好意思不好意思,不用不用。不好意思,前面我看快了。
那课件是对的,是老师讲课的时候讲的不太对?我不是纠正老师的错,我是想知道正确的做法,关于电子专票的冲红的那个
哦是的,就是电子专票,不用存在下载的问题。