借:以前年度盈余调整贷:银行存款、借:非限定净资产,贷:以前年度盈余调整

老师,3月份调整21年1月份报税报表 补交了增值税及滞纳金 记账时候这部分滞纳金需要调整以前年度损益吗?同时补计提附加税的时候 营业税金及附加科目是不是要计入以前年度损益?
老师,企业补缴以前年度的房产税,包括滞纳金,分录如何做?
税务核查我们公司,补以前年度的增值税,滞纳金,附加税,房产税分别如何编分录
事业单位补交以前年度的增值税房产税等及滞纳金该如何记账?
我想咨询事业单位使用工会会计制度,补交以前年度的增值税房产税应该如何记账?本年收到上级补助收入用来缴纳税金的钱又该如何记账?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
我们用的是政府会计制度,也是这样处理吗?
是的没错, 是这样的
还有个问题,事业单位出租房屋,收取租户的代收水电费我们开票的税率是不是按收到的发票税率来定,我们收到的水费是3%的税率
学员您好,是的,对的代收水电费 开票可以简易计税的
电费也是3%吗,还是说看进项的税率?然后我收租户的水电费该如何记账?以前是小规模纳税人直接冲减的事业支出
这个月为一般纳税人了
一般纳税人也可以选简易的代收水电费是特殊政策
我的意思是如果我汇总缴纳电费进项税率是13%.那我的销项还可以选3%吗?具体的会计分录是什么
你好,可以的, 没问题 ,但简易计税不能抵13%的 您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-简易计税借:主营业务成本,贷:库存商品
那我能不能这么理解,我可以给租户开13%的销项,就可以抵扣13%的进项
学员您好,是的,对的