你好 需要阿,但是这种相当于是挂靠社保 借:其他应收款 贷:银行存款 他们给你钱的时候 借:银行存款 贷:其他应收款
老师我们公司名下实际给不是本公司的员工买了社保,我怎么怎么报个税?交社保的怎么进行账务处理?谢谢,因为我们是建筑业,为了保资质证件,那些人的社保必须买在我们公司名下
老师我们公司名下实际给不是本公司的员工买了社保,我怎么怎么报个税?交社保的怎么进行账务处理?谢谢,因为我们是建筑业,还有做建筑勘察设计的,为了保资质证件,那些人的社保必须买在我们公司名下
8月份公司安许证资质延期,加三个人买社保,用帮她们报个税吗?账务怎么处理?
我们外省有家分公司,当地不允许增加社保账户,所以分公司社保是买在总公司的,分公司申报个税的时候需不需要申报社保?总公司帮分公司代买社保的这一笔业务应该怎么处理?
公司性质问题,筹备期需要几个有证书的人员,1月开始就帮他们交社保了,4月公司正式运营,才开始发工资,相当于前三个月只有社保没有工资,然后前任会计也没按照个人社保部分去帮他们申报个税 问:这几个人,前三个月的社保公司和个人部分,全部做在管理费用了,汇算的时候可以正常扣除吗?还是需要把个人部分调增?
老师,我公司是高新技术企业,每月都有研发费用的比例,原材料投入研发费用的也很多,如果把这些研发费用90%以上资本化生成库存商品,会不会影响高新技术企业的评审?如生成库存商品销售怎么记账?又是否会影响高新技术企业规定的研发费用的比例?
跟客户签合同是预收30%定金,货发生以后付60%.最后一笔尾款是等一定时间内发现货物没问题才付款,但是每次付款前都要先开发票,第一次开票时货还没生产出来,三次开票的账务应该怎么处理?
小规模纳税人,2一年七到9月份调出十多万的主营业务收入,二三年的十到12月份我,调出十多万的主营业务收入如何做账?能把这个利润调下去,如果是,如果是要成本费用票子,取得一些什么样的票子?
抖音直播带货,是公司形式,法人可以在这个公司上社保吗
购买的固定资产是在预缴的时候一次性扣除,还是在汇算的时候一次性扣除?
嗯,就是以前的账本是做错的,我进行调账,然后呢,调出来了20多万的利呃,主营业务收入,这种情况下,我怎么处?你能让他不交税如何?再接着往下调
门窗订制安装公司,销售业务是先签合同交定金,施工完了就收尾款,有些合同当月不能完工,或者客户拖欠尾款的,销售人员就按实际收的钱(定金或部分货款)来算提成,供应商那边也是先付定金,货发齐了再付尾款,直接发到施工现场,我要怎么做这一个环境的会计分录
把自己的库存商品卖给自己。变为固定资产,具体的分录应该怎么做?
妮老师帮忙再算一下!系统结束了可我问题还没有解决啊!我核对啦系统还是算出4千多
1.境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国外,那么增值税是免税的,2..境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国内(),那么增值税是是6%吗
他们不会给钱的,我们出钱给中介公司操作的
那你这个直接做到社保里面的
具体怎么做
借:应付职工薪酬---社保 贷:银行存款