你好 你们是差额征收还是正常的开票? 如果是前者,那么就是100*5% 如果是后者,1000*5%
老师请问开劳务派遣差额开票的,现在应 发工资是6000元,扣水电费100元扣社保340.26元,扣个税5元,实发工资5554.74元。公司承担社保656.11元。那扣差额的是那几项金额吗?
已知劳务派遣总价1000元,工资的单位社保费900元,开具一张5%专用发票,请问税额是多少?
老师,我们是用工单位, 员工和劳务派遣公司签订合同的,我们付款应发工资+社保+管理费给劳务派遣公司,劳务公司发工资给员工,现在 收到劳务派遣公司开具的差额征税专票,税额6元,票面总金额3万,这种账务处理怎么做?
老师 请问下 劳务派遣开具差额发票,总金额合计1万元,工资4000元,社保个人部分300元,单位部分700元,差额是不是4000➕300➕700
老师,请问当月付给劳务派遣公司的派遣员工的工资,社保及公积金,还有收取的劳务费,然后当月也收到了劳务派遣公司开来的一张劳务费专票,一张工资与个税合计金额的普票,还有一张社保与公积金合计金额的普票,请问单位如何做会计分录?
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数