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21年因成本票据不规范,税务局调增70多万利润,补缴5万多企业所得税,请问分录应该怎么写

2022-09-09 19:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-09 19:13

您好 借:以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

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快账用户3116 追问 2022-09-09 19:19

这个只是补税的分录,但是21年的利润表上多了70多万的利润,这跟账上不符?这个不用调么?

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齐红老师 解答 2022-09-09 19:24

以上分录是根据影响这70万利润的项目去调整的如成本还是费用,或是收入都可以用以前年度损益调整替换的意思。

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您好 借:以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-09-09
您好 借:以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020-12-15
很多人说调表不调帐,不用管,但如果你不调整账务的话,你去年的暂估的借主营业务成本贷应付账款,这个应付账款是永远冲消不掉的。所以要调整,用以前年度损益调整,最后,将以前年度损益调整转到利润分配未分配利润。
2022-07-13
你好,这个是普通发票的吗?如果是的话,借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税贷银行存款, 然后把以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润
2022-08-19
您好,税务局的意思就是我们要补所得税,我们的亏是虚的,不用补这么多的,成本票200多万,我们去沟通,调增一些,我查过2次了,一般他们就是要求补税10万左右
2024-06-18
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