你好,同学。 21年审计的是22年之前的 你现在直接21年末作为期初重新建账,然后做22年的
老师您好,我们公司去年刚成立,大半年的账是代账公司做的,我看了他们上传的报表,数据都不对,账实不符,今年开始打算拿回来自己做,年报还没有上传,如果今年开始自己做的话那他们之前做的那些表怎么弄呢,要重新上传还是怎么弄呢?
老师,以前账是代账做的,9月拿回自己公司重新建账套录取8月期初,但是年末结账发现科目余额管理费用科目本年累计数对不上,经过核对是建账时漏录入二级科目本年来累计数导致的,现在怎么处理?
公司原来外账是代理记账公司做的,明年1月准备拿回来自己做。那我需要把截止今年年底的科目余额表输到财务软件里就可以往下做了么?还是说去年年初的科目余额表输到财务软件里并且去年12个月的账全部录入一遍?
老师你好,我们之前是代账公司做的账,2021年的有审计出的报表,现在想把账拿回来自己做,领导希望我把2022年的账重新做一遍,那初始数据是按审计调整的报表录入还是以2021年代账公司的期末科目余额表录入呢?
老师您好,我们公司之前是找代理记账的做的账,我接收过来之后发现资产负债表年初数跟去年的年末数据不一致,但是去年已经做了审计了,问了记账公司的说是审计之后他们折回去调过账,所以导致期初期末不一致,现在我该怎么处理?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
领导让我用21年的审计结果作为22年的新建账套的期初数据,能这样处理吗?我怎么觉得不太对劲
22年已经过去8个多月了,还能把账拆了全部重录吗,会出问题吗
领导让你二一年的数据作为期初没问题啊,因为你不是220的要重新做吗?这样处理就没问题啊。
可以这样啊,直说你的工作量会很大。
但是2021年审计报表的数据和2021年财务报表的数据有出入啊
我对着审计报表怎么录入期初数据呢
肯定已审计报表的数据为准啊,因为审计过后的话是最准确。