同学你好,在系统的申报处,把8月份的工资表导入申报系统,再看看申报表的明细,在报表申报那里导出来就行了。

我们这边儿项目不是刚刚开始然后上个月刚确认的一些制度,然后我们的工资制度是这个月发上个月的钱,然后八月份的工资吧,我们有两个人同事在这儿干活儿,但是领导说八月份的工资牵扯到一些什么问题,让等等再发,但这个八月份的工资不发,我就不知道我们九月份到这来的员工工资该怎么发,怎么计个税?
我这边刚接手了一个新的公司,然后我也是刚开始学这个个税,然后我现在九月份不是要做八月份的工资吗?然后我想查一下,就是个税里面每个人的累计收入额,累计什么减除费用,累计专项扣除,累计什么赡养老人支出,就等等这些累计的数据,我在系统里头怎么能导出来,截止到八月份的。
老师您好,我问一下,就是我们公司有一些小时工,然后有的月份发工资,有的月份不发,给他们报个税是按照正常工资薪金所得来报的,没有工资的月份就将人员状态改为非正常状态,输入离职日期,有工资的月份再调回来,这样是不是个税系统就不能统计她的累计收入了,但是减除费用还是每个月在累计,这样他就不用交个税,汇算清缴的时候会不会有问题,如果这个小时候离职了,后面汇算清缴多退少补是要我们去补么还是?还是说我的设置有问题所以系统才没有累计他的收入呢?盼回复
老师,现在计算个税公式如果一个人工资现在2万,到10月份计算累计9个月的工资是不是累里收入20000*9-累计基本扣除社保431*9-累计专项附加扣除(赡养老人1500,那个孩子2000,2孩子就是4000)*9-住房贷款利息,这个贷款利息是需要首套住房还是只要是住房都可以,有限额吗?根据这个得出累计预交应纳税额,在根据累里超额税率税率减速算扣除数数算出应交的个税?对吗?老师分别详细解答一下我的问题,谢谢
@科新会计 老师问一下,就是23年1月份我开了一张纸票,3月份红冲过了,完了我看到系统里1月份的正数发票没有,3月红冲的负数发票有里,然后这一年下来,系统最后的累计数是减去红冲数额的,可我做账的系统里只算肯定把电子税务局系统里没显示的正数发票做进去了,然后这样下来,我一年的累计数就是系统里没带出来的正数发票和红冲发票低掉了,累计数就是除过这两张发票的累计,这样我电子税务局的累计数和做账系统不一致,差一个负数发票,我该怎么做@科新会计
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老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
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董孝彬老师在线吗?还有个问题需要咨询
如果我八月份的工资现在还没确定我能在收入那里,就是薪资所得,把每个人的薪资都填零吗?然后点汇款计算,然后点申报表报送,但是我不真正的报送,就是我到这一步的时候,我把报表给保存下来,然后最终等工资确定完了以后,我把这些数据都能清空吗?
您的意思就是我按照正常的工资去写,然后最后是在申报表报送这个里头导出数据,是这样吗?
同学你好,可以把每个人的薪资都填零,然后点计算,然后点申报表报送,但是不真正的报送,就是到这一步的时候,把报表给保存下来,然后最终等工资确定完了以后,把这些数据都能清空的。 对的。是这样的。
我明白您说的意思了,就是我点申报表的时候,就是我相当于只是用他的这个软件进行计算,不真正的申报,等到我工资确定了以后,我可以再改那个申报表的是吗?那到时候那申报表怎么改您知道吗。
同学你好,是的,到时候,直接把正确的数据直接导入,就覆盖了原来的数据了。
老师,请问我这一步的时候是不是可以点那个复制上月数据,然后把薪资改成零就可以了。
同学你好,可以这样操作。
我理解的意思是,我等工资确定了以后,我把那个薪资部分,手动改就改成我每个人要发的那个金额就可以了,是,就直接改那个薪资那部分,其他东西都不用动是不是?
同学你好,是的,你理解正确。