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该如何做分录呢 老师,你好!我公司出售一台二手车,麻烦你告诉我一下从头到尾的分录该怎么操作呢?没有开票的,但是钱又是进对公账户了

2022-09-11 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-11 18:03

同学,你好 可以参考 1、转出固定资产 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、支付相关税费 借:固定资产清理 贷:应交税费/应交增值税 银行存款 3、收到出售价款 借:应收账款 贷:固定资产清理 借:银行存款 贷:应收账款 4、确认清理损益 借:营业外支出或固定资产清理 贷:固定资产清理或营业外收入

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同学,你好 可以参考 1、转出固定资产 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、支付相关税费 借:固定资产清理 贷:应交税费/应交增值税 银行存款 3、收到出售价款 借:应收账款 贷:固定资产清理 借:银行存款 贷:应收账款 4、确认清理损益 借:营业外支出或固定资产清理 贷:固定资产清理或营业外收入
2022-09-11
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-03-17
你好。那你这种处理方法其实不对,手续费应该是单位计入财务费用。还是按照4600发工资才对。
2023-01-04
你好,你之前有没有做过出租的分录。
2025-10-17
收电费发票付款: 借:管理费用 / 制造费用(自用部分) 其他业务成本(分摊给对方部分) 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 向对方收款开票: 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费 — 应交增值税(销项税额)
2026-03-27
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职称:注册会计师,税务师

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