借应交税费、未交增值税 贷银行存款, 借营业外支出、滞纳金 贷银行存款

分包方给工程公司开发票 收入用代发工资下账 必须要对应那个工程的人员么 还是用其他人员也能下
老师:所有者权益指的是人还是钱?
老师,我想问几个增值税抵扣的问题,就是办公室没开空调,老板让买热风机,这个热风机开专票能抵扣吗?还有就是办公用的笔、A4、鼠标、订书机、剪刀,这些开专票的话能抵税吗?
老师,小规模或者个体户能开票能开建筑服务吗?
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?幼儿园是否要提供收据或收款明细表?
老师,我们办公室的水电费是电力公司开给房东公司的,房东公司给我们开的是收据,这种我们公司可以税款扣除不
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?
老师,一般纳税人,有三分钱的滞纳金,影响贷款的审批吗?
老师,我怎么在社保扣缴端申报扣款
朴老师,现在的会计准则或者法规对公司的库存现金有什么要求吗?比如每月的库存现金不能超过多少?
但缴纳费用是在本期要怎么做分录
你好,什么原因需要补的 因为增值税它不是损益类的科目,直接做到当月就可以的,滞纳金你是哪个月缴纳的,属于哪一个月的,做到哪一个月就可以的,都用不到以前年度损益调整。
未开票数字填错 这个月更正申报 导致出来去年6月7000 的增值税 6月需要怎么做分录 然后这个月缴纳后又怎么做分录
帐上做的对不对的 不对的话少做了吗 借银行存款或者应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项, 借应交税费、应交增值税销项, 贷应交税费查补税款, 借应交税费、查补税款贷银行 滞纳金, 借营业外支出滞纳金贷银行存款
之前没把未开票收入填进去 账上也加了未开票收入的金额 就是本月需要补水 但6月份如果不加分类 报表上的应交税费明细表就不对了
去年6月份是没缴纳产生了增值税 本期才缴纳了 6月份需要怎么做分录才能平
你好,那你去年的分肉怎么做的?你的应交税费是不是应该有余额?
应交税费余额是这个 要怎么才能变成0
借应交税费,应交增值税,贷银行存款,小规模的做这个, 如果是一般纳税人的,你看下明细科目在哪里
但老师 我这个不能贷银行存款 我缴税是在这个月缴纳的 不是去年6月缴纳的
做到这个月有问题吗 没有吧 就是支付的当月啊
支付是这个月支付的 产生的税额是去年6月 去年6月该怎么做分录
借应收 贷主营业务收入 应交税费销项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税