借应交税费、未交增值税 贷银行存款, 借营业外支出、滞纳金 贷银行存款
老师好,补缴6月份未开票收入,缴增值税和附加税和滞纳金分别记入什么科目?怎么做分录?
补交去年八月份的增值税,附加税,滞纳金怎么做分录?
补缴去年5月份的增值税7000要缴纳多少滞纳金
老师 补缴去年6月份增值税和滞纳金 要在去年六月份加什么分录
补提去年2月份增值税分录?今年2月份已经缴纳。
我们公司是跨境电商公司,银行对账单有美元和人民币的,请问每个月,美元账户和人民币账户都要录吗
老师,一般纳税人,老板让统计下每个月进项发票不含税专票金额,税额,普通发票总额,怎么快速统计啊,这个进项专票金额,得看当月认证了多少,从账套看还是电子税务局看比较方便
零税率备案时怎么看自己公司是外贸企业还是生产企业还是其他企业,我们是提供的服务对国外的公司,我们营业执照经营范围没有生产
我公司是知识服务类型,对方因为没有自己公司,请一个工程安装公司开了一个服务费发票给我们,他是自己的服务费,这样的公司抬头能接受吗?
老师第一问投资性房地产和固定资产不是8-1=7万吗?圈一分录老师看下哈
老师您好,请问下怎么根据复利现值求预付年金现值?
其他应收款,其他应付款分别是记录哪些业务的?
资产负债表的应交税费是怎么算出来的数
我司接手了一个停车场项目,跟对方公司协议的是收入三七分,这样的话,我司要以全部停车费收入确认收入还是30%确认收入呢?
老师,我公司前年存入银行一笔20万元,我做了一笔 借:银行存款,贷:实收资本,今年想把它红字冲平,然后更正调整成为 借:银行存款,贷:其他应付款(个人),这样可以吗?
但缴纳费用是在本期要怎么做分录
你好,什么原因需要补的 因为增值税它不是损益类的科目,直接做到当月就可以的,滞纳金你是哪个月缴纳的,属于哪一个月的,做到哪一个月就可以的,都用不到以前年度损益调整。
未开票数字填错 这个月更正申报 导致出来去年6月7000 的增值税 6月需要怎么做分录 然后这个月缴纳后又怎么做分录
帐上做的对不对的 不对的话少做了吗 借银行存款或者应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项, 借应交税费、应交增值税销项, 贷应交税费查补税款, 借应交税费、查补税款贷银行 滞纳金, 借营业外支出滞纳金贷银行存款
之前没把未开票收入填进去 账上也加了未开票收入的金额 就是本月需要补水 但6月份如果不加分类 报表上的应交税费明细表就不对了
去年6月份是没缴纳产生了增值税 本期才缴纳了 6月份需要怎么做分录才能平
你好,那你去年的分肉怎么做的?你的应交税费是不是应该有余额?
应交税费余额是这个 要怎么才能变成0
借应交税费,应交增值税,贷银行存款,小规模的做这个, 如果是一般纳税人的,你看下明细科目在哪里
但老师 我这个不能贷银行存款 我缴税是在这个月缴纳的 不是去年6月缴纳的
做到这个月有问题吗 没有吧 就是支付的当月啊
支付是这个月支付的 产生的税额是去年6月 去年6月该怎么做分录
借应收 贷主营业务收入 应交税费销项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税