借应交税费、未交增值税 贷银行存款, 借营业外支出、滞纳金 贷银行存款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师好,补缴6月份未开票收入,缴增值税和附加税和滞纳金分别记入什么科目?怎么做分录?
补交去年八月份的增值税,附加税,滞纳金怎么做分录?
补缴去年5月份的增值税7000要缴纳多少滞纳金
老师 补缴去年6月份增值税和滞纳金 要在去年六月份加什么分录
补提去年2月份增值税分录?今年2月份已经缴纳。
                工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
电商最近出台了新政策,天猫京东等平台自动传递收入总额到税务,缴纳增值税,我们公司合作的供应商一部分是正规企业,有增值税发票,也有44%是向茶农采购的,茶农采购的可以要求茶农去税务代开增值税专用发票吗?茶农会产生什么成本呢
虚开金额在一万一下,可以并处5万元一下的罚款,虚开金额是税额还是开票的金额
老师:连琐药店总部与分公司怎么交增值税
老师,我们公司买了一台二手机动车,一共是37000元,但是对方只给我们开了2000的发票,我们公司是小规模纳税人,这个账我要怎么入啊,都是老板个人付的
老师,请教一下,城镇土地使用税的计税依据是什么
老师,餐饮业,年末收到旅行社的餐费比我们实际挂账金额少,怎么做会计分录?支付旅行社的佣金这笔钱可以做成减营业收入吗
老师,小规模企业,2023年度的销项发票,没有结算,双方业务取消。开具红字发票,做: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费—应交增值税(负数) 1、还需要做笔调整未分配利润分录吗? 2、发票、账调整完,还需要调整2023年的报表吗?
车间生产领用配件及消耗品要求以旧换新并要求财务监管,问财务如何监管?
个税只申报法人一个人的200,为啥还产生个税了
但缴纳费用是在本期要怎么做分录
你好,什么原因需要补的 因为增值税它不是损益类的科目,直接做到当月就可以的,滞纳金你是哪个月缴纳的,属于哪一个月的,做到哪一个月就可以的,都用不到以前年度损益调整。
未开票数字填错 这个月更正申报 导致出来去年6月7000 的增值税 6月需要怎么做分录 然后这个月缴纳后又怎么做分录
帐上做的对不对的 不对的话少做了吗 借银行存款或者应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项, 借应交税费、应交增值税销项, 贷应交税费查补税款, 借应交税费、查补税款贷银行 滞纳金, 借营业外支出滞纳金贷银行存款
之前没把未开票收入填进去 账上也加了未开票收入的金额 就是本月需要补水 但6月份如果不加分类 报表上的应交税费明细表就不对了
去年6月份是没缴纳产生了增值税 本期才缴纳了 6月份需要怎么做分录才能平
你好,那你去年的分肉怎么做的?你的应交税费是不是应该有余额?
应交税费余额是这个 要怎么才能变成0
借应交税费,应交增值税,贷银行存款,小规模的做这个, 如果是一般纳税人的,你看下明细科目在哪里
但老师 我这个不能贷银行存款 我缴税是在这个月缴纳的 不是去年6月缴纳的
做到这个月有问题吗 没有吧 就是支付的当月啊
支付是这个月支付的 产生的税额是去年6月 去年6月该怎么做分录
借应收 贷主营业务收入 应交税费销项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税