同学你好,借:预付账款,贷:银行存款。

材料商的发票先到我们这里了,但是付款计划还早。这些专票我们要收到后认证做账吗?怎么做账呢? 材料商的款项我们已经支付了,但是发票迟迟未到,当月,我们要怎么做账呢?
老师我想问一下,个人给我们公司提供了技术服务,现在还没服务完,但是我们已经付款了,怎么做分录呀。目前没有票
老师你好,建筑行业,项目上付的农民工人工资,我们是付款到劳务公司的,然后由劳务公司代发,钱已经付给了劳务公司,但是劳务公司还没提供发票给我们,这个要怎么做账呢?
老师,请问,我们公司7月份打给供应商一笔款,是提供服务类的货款,做的预付账款,但是一直没有排上,10月份款要退给我公司,我是不是做一笔预付,后面款回来了就冲掉这笔预付就可以了,没有开发票过来。
上月别的公司给我们提供服务,款已经付了,但是没有收到专票要怎么做账呢
那怎么做本月成本的分录呢
同学你好,针对这一笔业务的话,这个成本可以不用结转,等发票到了再结转,如果确实需要结转,则,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估。
那我这个月就不能抵扣进项了吗
同学你好,是的,没有发票,就不能抵扣进项了。
好的,谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。