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上月别的公司给我们提供服务,款已经付了,但是没有收到专票要怎么做账呢

2022-09-12 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-12 15:55

同学你好,借:预付账款,贷:银行存款。

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快账用户5009 追问 2022-09-12 16:01

那怎么做本月成本的分录呢

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齐红老师 解答 2022-09-12 16:03

同学你好,针对这一笔业务的话,这个成本可以不用结转,等发票到了再结转,如果确实需要结转,则,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估。

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快账用户5009 追问 2022-09-12 16:04

那我这个月就不能抵扣进项了吗

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齐红老师 解答 2022-09-12 16:05

同学你好,是的,没有发票,就不能抵扣进项了。

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快账用户5009 追问 2022-09-12 16:06

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-12 16:06

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
同学你好,借:预付账款,贷:银行存款。
2022-09-12
 你好;     那你 这个红冲发票即可 ;  如果不作为收入处理的哈   
2022-06-07
是做预付账款就可以了
2022-06-24
你好♪ 借预付账款 贷银行存款
2021-01-20
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