你好 借应交税费应交增值税销项税2000 贷应交税费未交增值税2000

老师,本月销项是5148.22,上期留底税额有8000,进项无,现在还留有期末税额2851.78,分录应当怎么做
老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
上期留抵税额207235元,本期进项税额2517.38元,销项税额213559.01元,本期应交的增值税,会计分录怎么做
月末,销项税额是2000元,进项税额0,上期留底2500元,应该怎么做会计分录
月末,销项税额,2500,进项1500,上期留底500,本期需要缴纳500元增长税,怎么做会计分录
老师,登录自然人报税系统显示截止昨天我单位有一人未注册个税,这个怎么弄,用不用管
变卖二手车当时报了未开票收入,报所得税不用算在所得税收入里面吗?
老师,法人用的话费开成了公司名称并且开了专票可以抵扣吗?
开专票和开普票的做账分别是什么
公司给员工在医院做体检用交个税吗
老师,请问,我的账套没有未分配利润这个科目,结转不了,这个要怎么样处理呢?
老师 我们生产托盘 但是我们 没有客户需要的那个 型号 然后 在别的厂采购2张 然后作为样品送给客户 这种计入什么科目呢
老师,公司员工发放工资的时候,她说她是被执行人,这种怎么处理,怎么发放,已经个税申报
你好,我们是赛事运行的公司。现在参赛的各个学校把参赛的食宿费公对公转账给我们。那我们能开食宿费发票吗?具体开什么内容?税率多少?
老师,早上好!请问一下以后是不是没有差额征税了呀?