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员工虚报报销款3000元,将来需要从工资里面扣回来,现在应该怎么做分录

2022-09-13 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-13 10:38

 你好;     虚假报的; 你挂其他应收款; 然后发工资扣除:借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款 - 虚假报的款项   

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快账用户8797 追问 2022-09-14 09:42

虚报的我借方挂其他应收,贷方挂什么

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齐红老师 解答 2022-09-14 09:44

 你好 ;  虚假报的话 ;           你 借其他应收款 贷银行存款 ; 或者库存现金 ;      然后发工资扣除:借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款 - 虚假报的款项   

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快账用户8797 追问 2022-09-14 09:50

但是这个虚报的不是当月付给他的,是审计查了很久以前合计的数,早就付过了,银行存款不太合适吧

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齐红老师 解答 2022-09-14 09:52

 你好 ;      那你之前付款你怎么做借方科目的; 就去冲借方科目   

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 你好;     虚假报的; 你挂其他应收款; 然后发工资扣除:借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款 - 虚假报的款项   
2022-09-13
借:管理费用-差旅费4500 贷:其他应收款一XⅩ员工3000元, 贷:银行存款 1500
2023-12-31
借,管理费用社保贷,应付职工薪酬社保 借,应付职工薪酬社保贷,银行存款 但是个人的那一部分不允许抵扣所得税的。
2024-07-02
需要的 你单独写一列借支扣除 或者在其他扣除里面填写 在发工资和实发工资之间
2022-12-20
借:管理费用 贷:库存现金
2022-03-08
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