你好,会计前几个月的损益没结转,你现在可以结转的,结转以后损益科目是0就对了

老师,会计前几个月的损益没结转怎么办?我刚才结转了金额都不对,借贷不平衡
刘老师,刚才的问题没有结束,如果借以前年度损益调整 贷,库存商品,那库存商品不是减少了吗?因为以前暂古完,月末都已经结转成本了
老师好,我想问问月末结转的问题,我看前会计直接做了结转损益,那销售成本不用做,借主营业务成本(进价),贷库存商品(进价)吗?财务软件直接点结转结转的都是哪些?
老师您好,请问刚接手一个户,前任会计给的科目余额表,建账后,账不平,前任会计上个月没结账损益,我这个月该怎么先把账弄平?蟹蟹老师
老师您好请问,我刚接手一家小规模纳税人,前任会计给了我截止7月底的科目余额表,我建账后,发现试算不平衡,少了7月底的结转损益,那我做8月账的时候,应该补结转7月的损益,另外再结转8月的损益,请问是这样吗
你好老师,企业购销合同印花税包括所有的销项票和进项票的总合计金额吗?
安全生产管理证书,公司去报名费,让员工考,这个报名费,会计分录怎么录?
老师,就是个体户一般纳税人进的石头,有转账记录,没有发票,能做成本做税前扣除吗
老师,贷款担保费入什么科目
送客户烟和服装进招待费可以吗?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
但是结转了借贷方金额不一样
那么你检查你的结转凭证