你好,会计前几个月的损益没结转,你现在可以结转的,结转以后损益科目是0就对了

老师您好!我金蝶精斗云里,录入期初数据,借贷方累计不平,问题在于不平的数正好是我结转损益的数,外账会计是年结的,1-9月他都没结转,我手动结转的,这部分损益我放进了利润分配,有啥问题解决吗?
老师,会计前几个月的损益没结转怎么办?我刚才结转了金额都不对,借贷不平衡
刘老师,刚才的问题没有结束,如果借以前年度损益调整 贷,库存商品,那库存商品不是减少了吗?因为以前暂古完,月末都已经结转成本了
老师您好请问,我刚接手一家小规模纳税人,前任会计给了我截止7月底的科目余额表,我建账后,发现试算不平衡,少了7月底的结转损益,那我做8月账的时候,应该补结转7月的损益,另外再结转8月的损益,请问是这样吗
老师,11月份前一个会计已经结转了损益,成本之类的,但应交税费没结转,请问现在应交税费的月末结转分录怎么做才对?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
但是结转了借贷方金额不一样
那么你检查你的结转凭证