您好,7月底的结转损益体现在 未分配利润 这个科目里,期初试算不平衡不平的话,系统不会让咱保存的呀,现在系统有什么提示么

好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师您好,我们是一家小规模的建筑公司,在2022年1到6月,合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候,我冲回了这笔分录 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款(红字) 9月份发生材料成本192775.5元,结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了,主营业务成本的负数余额,请问该怎么处理呢?
老师,这个问题我还没问完的,麻烦您接着回答一下。您看下我上面说的这个的问题。上面那个老师说,选择其中一个科目来冲。因为这家公司2020年-2022年的通行费发票都是按照普通发票那种来入账的,也没有在认证平台里面去勾选认证。如果我在这次勾选认证1月份的时候,将2020年-2022年未勾选认证的通行费发票全部勾选认证了。那我的账也得在1月份作调整。但是,毕竟损益类科目都是年末结转至本年利润了的,是无余额的,老师说是以前入的什么的科目,现在就冲哪个科目,但是我勾选下来,有3000多的税额需要冲减。现在才1月份,管理费用/销售费用-车辆使用费这个科目在去年年底都结转平了,没有发生额给我用来冲减啊
19:06问答详情23:22:16后或5次对话后问题结束你好,我在做财务报表的时候,资产负债表上的未分配利润的数跟资产负债表年初余额+利润表年度余额不符,但是做的数都是对的,这是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28发布91次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,你是不是有以前年度损益调整或者是多股分红?2023-07-1118:30你好,单位是民间非营利组织,现在是一般纳税人,我这个月有做过一笔销项税额的调整,然后结转了收入。在之前年度是小规模看着已经结转过了这笔,是这个原因吗?
老师您好请问,我刚接手一家小规模纳税人,前任会计给了我截止7月底的科目余额表,我建账后,发现试算不平衡,少了7月底的结转损益,那我做8月账的时候,应该补结转7月的损益,另外再结转8月的损益,请问是这样吗
咨询一下老师,我们公司股权转让20%,实缴资本40万,收入50万,计算个税的时候,收入-原值)*20%, 是直接50-40)*0.2 还是说50-40*0.2)*0.2 那个计算方法是正确的?
老师,社保五险交上就生效吗
年度汇算清缴弥补以往年度退税怎么做账
营业外支出有罚金和无票支出,这部分要在A105000 纳税调整项目明细表 中做纳税调增吗
老师,我们是内账我们单位准备买一个100多万的erp,现在想问的是我们公司的模具很多以前用了很多年的,现在搞不清他的原值,购入年份等,这个之前和人家讨论的是不去固定资产模块,在系统自定义模块给他记录到表格里,可以总看公司的模具管理起来,这样可以么,如果后续进行成本核算的话,这些要怎么操作呢?
您好老师 面试基金方面的会计主要注意哪些问题
老师,我们是内账,现在要上新系统,然后那个模具的话,我们大概有1万副,这些购入年份,原值可能都不清楚,erp老师是建议我们把这些放到系统里面给他当流水账管理起来,不认定资产,这样可以
老师我们公司是房屋租赁个体户核定征收需要报房产税吗?
老师您好,想咨询一笔对外付汇代扣代缴的问题。我们公司4 月 27 日已经实际银行付汇,但税务系统里代扣代缴税种认定是今天才自动核定通过的,之前一直没法进入申报操作。这笔业务属于按次申报,不是季度申报。我现在想确认两件事: 付款日是 4 月 27 日,但税种认定开通太晚,导致没能在 7 天内按时申报,这种情况我们正常按实际付款日期 4 月所属期申报可以吗? 因为是系统税种核定滞后造成的逾期,申报后是否可以申请免滞纳金、免处罚?
老师,像这种绿化工程合同申报印花税是按照建设工程合同呢还是按承揽合同?申报印花税呢。
我按照前任会计给我的科目余额表,建账后就是不平的。我已经做8月的账了,,结转8月期末时提示不平,
您好,您是按科目余额表资产负债科目建账,当时不平就要找原因嘛,建账的未分配利润也是需要录入期初的