你好; 那你们要做往来账分析表才行的 ; 不然你只能在摘要里面去备注

老师我想问下就比如我们规定预付账款支付后必须30天内回票。那比如我现在预付账款有余额那有什么简单的规则来确定它是那天付款的那笔呢?
老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
老师你好,有一笔设备款,是我们兄弟公司预付定金,我和我兄弟公司之间挂账了,其他应付款。 然后这笔款项是我们全款支付设备款之后,他们会给兄弟公司退回定金,现在我们已经支付了。 我支付给供应商(设备款)的,就是借:应付账款,贷:银行存款吗?那我和兄弟公司怎么调账呢?我再做一笔红冲的?
老师您好!请问我是小规模企业,9月购买固定资产时没有收到发票,但已经付款,因为销售方说第二天给票我就按照借固定资产,贷银行存款了,没有记录到预付账款,后面10月份了销售方才开票过来,而且开过来的票金额比实际付款金额大,我们也不需要付多开出来的钱,现在怎么做账
老师我想问下,我们是中途建账的,之前所有的数据都没有了,现在是有实际的数,那么我们老板先给的钱,然后今天才给发货过来,这样子期初余额的,预付账款是不是要录入余额
找答疑的郭老师,谢谢
请问一下,小规模可以开国际货运代理免税的发票吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,我们公司现在的固定资产,我怎么处理,买固定资产卡片填吗?还是贴标签?
3月社保增员,申报社保后未交费还可以撤回吗?
用友NC cloud系统,3月可以读到2月的折旧数据,但是读不出来2月新增的固定资产在3月应折旧的数据,应该怎么操作?2月的固定资产卡片是正确的,2月固定资产和折旧的账也自动出来了,2月固定资产模块已结账。
老师,我们公司现在的固定资产,我怎么处理,买固定资产卡片填吗?还是贴标签?
2025年计提的工资在汇算清缴前没有没有支付点,怎么账务处理?
老师,你好,小企业会计准则利润表中的教育费附加有包含地方教育费附加吗
餐厅洗碗机,免费给餐厅使用洗碗机,对方提供技术服务,给餐厅开具的是6%的计税服务发票,请问新增值税法下,对么?有的同事认为需要开13%的有形动产租赁。
个体户为啥要交个人经营所得税