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我们作为购买方收到了负数发票 在申报增值税时 要认证这张票吗 如果不认证 跟账里的本期销项税额对不上

2022-09-13 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-13 17:51

同学您好,负数发票不需认正,申报会自动抵减的

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同学您好,负数发票不需认正,申报会自动抵减的
2022-09-13
同学你好 对的 需要进项转出
2022-06-08
好,可以的,正常做账就行,做到应交税费待认证,认证了之后再转到进项。
2022-10-10
进项税额做的科目是应交税费-应交增值税-待认证进项税额,纳税申报不需要填在申报表填
2023-01-04
你好,这是购买货物的,借库存商品,应交税费,应交增值税进项, 贷银行存款,这是第一次的, 然后红冲了,借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出。
2023-11-01
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