你好; 可以的; 但是要根据你实际发生的金额来做哈; 避免虚假做金额来

老师,我们是科技公司,主要做的是提供网络平台给商家,然后我们主要的收入是商家的平台费,现在我们请科技公司给我们做平台,做网站,科技公司开给我们的发票就是我们成本,开的是信息技术费,这个做什么科目?还有我们支付代运营人员技术工资又做什么科目?
你好,网络科技公司成本只有人员工资的话,能暂估吗?
老师你好,请问我们现在缺成本费用票,可以暂估下三个月的管理费用-员工工资吗?只差这么多金额…如果可以暂估工资的话,就不用再找费用票了。
老师,你好,这边有一家人力资源工资,2022年人力成本,员工的工资是暂估的,23年实际有对公付了,那这样怎么冲暂估人力成本,分录要怎么写呢
老师你好。公司去年年底暂估的成本,现在也一直没有成本票进来,可以用工资冲暂估吗,每个月冲一点这样,慢慢把暂估冲完
公司做洗车美容的,现在开给客户洗车费,开什么
如果这个主体的产品是洗发水,那个主体的产品是面膜,这算合理拆分业务吗,品牌就同一个,产品不同
现在就业市场怎么样?有没有很难找工作?
原材料发票暂估没来票,汇算清缴如何填报
老师,我想问一下就是租了7个门面,然后7个不同的房东,然后要先预付3个月份的工资,怎么写分录
老师,我们25年10月份的报关单,今年5月份做退税申报,那申报日期我写202510月,还是202512月呢!
固定资产清理这个税怎么办
老师,刚任职一家公司,仅收到之前的电子凭证,现税务局打电话说24-25年有涉嫌接受发票1000万,让自查,现在问了之前会计,说是真实业务 ,现在从账务上看,就是当年未做收入 公司是小规模,数字都在账面趴着,我现在应该怎么操作?主要也没有之前的业务资料,如果饿哦出面解决这事,会影响我个人吗?
统计局B203表报 三、应交增值税(本年累计发生额)是哪个数据是
老师,25.3月直接支付24.12月工资(没计提工资直接支付的)支付分录: 借:管理费用-工资 2万 贷:银行存款 2万 那这2万要放到25年汇算清缴A105050表的账载金额?实际发生额?还是税收金额
人员工资成本暂估分录怎么做?
你好; 比如 借劳务成本- 工资贷应付职工薪酬-工资