借管理费用贷其他应付款 这个按你实际支付的时间就可以

2021年时,预提费用做会计分录是借:主营业务成本-物流运输费 87万 贷:应付账款-预提应付款87万,现在收到进项专票发票不含税27万,税金1.6万,请问如何做分录分录账务处理来冲减之前的预提费用??
t预提费用如何做账,预提什么时候支付的?分录如何写?
预提费用的电费,做冲减,如何写分录
主营业务成本-水电气。年底预提费用,应该如何写分录?
当年预提了费用,所得税汇算清缴的时候,把预提的费用减掉了,产生企业所得税,减掉的这部分预提,会计分录如何处理?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
个体户可以作为股东控股公司吗?
老师,麻烦问下分红款只计提出来,没有实际发放,需要申报个税嘛?
电子税务局交社保是不是社保一个吗医保一个吗能不能医保和社保只刷一个码
老师,我要报名中级会计师,但无法进入操作界面,显示暂无数据,我该怎么办?
老师,之前结转的还没有抵扣的余额,录入新的会计软件期初余额时,录在应交税费的哪一个下级明细科目合适?
老师,我想问一下,比如公司是一生产加工咸菜的工厂,我想问一下,如果从农户那采购了一批蔬菜1000斤,等公司仓库验收时发现只有900斤,那如果像这种情况,差异100斤,那一个月下来,那损耗不就大了吗?那月末结转成本,一部分是原材料,一部分是损耗,我咋写分录,顺便问一下,怎么去规划损耗和原材料占比统计登记这个事。最后依据规划下来的哪个数据去结转损耗,还有计算损耗占比
有4个工人给本公司做开荒保洁是4500元。他们不愿意开发票我,在个税APP里面申报可以吗
是不是当年费用下年支付
你好,这个没有规定的,你当时预提的时候是什么原因预提啊,一般不允许提前计提,按照你的权责发生制,当月发生的做到当月。
借管理费用贷其他应付款,当月发生做当月对吗
对的是的,这个属于当月的费用。
什么时间支付,按照你实际支付的时间 没有规定什么时间付款,你们自己协商。
预提费用不用提前预提,后面支付吧,什么时候发生做当月对吗
对的,是的,是这么做的。