借管理费用贷其他应付款 这个按你实际支付的时间就可以

请问:上年计提了费用(跨年支付),挂在其他应付款-预提费用。分录:借:管理费 贷:其他应付款-预提费用 本年支付这笔费用,但费用计提多了,上年损益已经结转,请问如何冲减多计提部分,分录怎么做?
t预提费用如何做账,预提什么时候支付的?分录如何写?
预提费用的电费,做冲减,如何写分录
当年预提了费用,所得税汇算清缴的时候,把预提的费用减掉了,产生企业所得税,减掉的这部分预提,会计分录如何处理?
22年的预提费用,票据23年收到了,如何冲击预提,会计分录如何做
除了在个税客户端报个税还能在哪里报个税
专票是不是种类数量总含税金额和合同上一致就行?是不是不用管发票上的不含税单价?只要总金额对是不是就行
请问对方是个人,我卖货用公户付款可以吗,没危险吧?我做账入库存,然后卖出去,我明年汇算清缴挑出来,都对吧?
老师我们是小规模纳税人,现在不是电商有报送收入,企业下面有淘宝跟拼多多,成本混在一起结转,我收入可以做提现收入吗
老师,员工就是一个月开工资,如果是10万块钱。交个税是多少?个税的那个比例表你能给我发一份吗?
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老师,我之前离职的公司社保每月正常申报但是一直处于欠缴状态,我要把社保转走的话之前的公司要做减员然后新的公司才能做增员是吗?有什么办法可以让社保不处于断交的状态呀?因为我快生孩子了要用呀
老师,公益服务行业协会,所属行业选择什么啊,建账套时候
老师您好,请问成本核算,仓库只显示领用具体材料,没有备注订单号或者品名,这样我怎么去核算ne
如何能快速填写现金银行收支的本年上期累计数
是不是当年费用下年支付
你好,这个没有规定的,你当时预提的时候是什么原因预提啊,一般不允许提前计提,按照你的权责发生制,当月发生的做到当月。
借管理费用贷其他应付款,当月发生做当月对吗
对的是的,这个属于当月的费用。
什么时间支付,按照你实际支付的时间 没有规定什么时间付款,你们自己协商。
预提费用不用提前预提,后面支付吧,什么时候发生做当月对吗
对的,是的,是这么做的。